需要的 季度30萬免預繳增值稅附加稅
你好老師我想問一下,我們合同簽的是機械租賃帶操作員的,應該是建筑服務機械租賃,我們也到外地預繳稅款了,但是甲方不同意,就要經營租賃機械租賃,我們可以不在外地退稅,直接開經營租賃機械租賃發票么
建筑施工企業,出租機械設備(濕租,租金包含機械手工資)。那我這個開具9%的建筑服務發票。對吧?那這個需要和施工合同一樣,需要開具外經證,到施工當地預交2%的增值稅,然后到機構所在地交7%。對嗎?
老師,您好,我們公司是建筑工程類企業,現有個項目在省內,和甲方既有建筑服務合同,又有機械租賃合同,請問開具機械租賃發票時,需要開外經證預繳增值稅嗎?
老師你好,我是一個小規模工程公司,現在要開建筑服務*機械租賃費的專用發票,異地施工需要到異地預交稅款嗎?
老師,機械租賃服務,如果是有形動產租賃服務,那么去外地提供服務,不需要開具外經證,也不用在業務發生地預繳稅款。那么如果作為建筑服務中的機械租賃服務,去外地經營,是不是就要開具外經證且在當地預繳稅款。我這個邏輯多嗎。?另外,如果是建筑服務機械租賃業務,一年發生業務比較小。是不是不用開具外經證,不用預繳?謝謝老師
小企業會計準則 匯算清繳補8000元 計什么科目
老師,交易性金融資產的賬面價值和公允價值不一樣嗎
歐老師,我們公司的稅費僅限庫存貨品進銷項,沒有其他的,我4月應納稅額=銷項稅13.6萬-進項2.6萬-上月留底5.7萬=5.3萬,庫存4月期初金額2236萬,4月期末庫存2172萬,相當于庫存減少63萬,這個63萬對應的增值稅8萬左右,老板說稅費有差異,讓我找原因,不知道問題在哪里
做24年審計,還需要提供23年的現金流量表嗎?
老師您好:在年度企業所得稅納稅調整項目明細表中利息收支是什么?
老師,如果一家小規模代賬收費才1600元一年,然后還要提供上門服務,你覺得怎樣?
歐老師,你好,我想咨詢一下,我司法定代表人他名下有2個公司,但平時都是獨立建賬的,這種情況,這2個公司屬于關聯企業嗎?
老師差額發票怎么確認收入,是直接按票上的不含稅確認收入,還是按價稅合計/1.05啊
個人支付購買的電腦,開的公司抬頭的發票怎么入賬,歐老師接一下,其他老師勿接
老師自有房產是怎么申報房產稅?
如果季度開票10萬專票是不用預交稅款的是嗎老師?
不需要預繳增值稅和附加稅
哦哦明白了老師,就是小規模公司只要季度不超過30萬是專票普票合計不超30萬都不用用預交?
你好是的 是這個意思的
老師,比如10月份我需要開票15萬,我沒有預交,但是到12月份又開了40萬發票,我12月份55萬一起預交可以嗎?
不需要 第四季度申報就可以了
老師,不是超過30萬就要預交的嗎?4季度直接申報,12月份沒有預交呀!這一點沒有明白
十二月份你開了400,000怎么不用交?
老師,那我10月份開票10萬,12月份40萬,你的意思是40萬需要預交,那10萬的不需要嗎?是這個意思嗎?沒有明白
是啊 第三季度的不用預繳了
老師,你的意思是我這個季度開了50萬都不需要預交了,直接4季度申報的時候繳納就可以了是嗎?
第三季度100,000不需要預繳 第四季度400,000需要預交。
老師,我10月份的10萬也是四季度呀!我的意思是10月份開票10萬元沒有預交,但是到了12月份又開了40萬,我是不是12月份一起合并50萬元預交就可以了?
是的 是這么做的 按50預繳
老師,那當月10月份開的發票當月沒有預交,12月份預交是可以的是嗎?會不會是拖欠稅款呢? 2,老師,我是按季申報,其中一個月開票110800,那個季度開票110800,我用不用預交,如果不需要,但我已經預交了,現在要到項目所在地退稅嗎?
可以 不會 第二個交 不需要退回
老師,110800是因為我月超過了10萬,雖然季未超過30萬,但月超過30萬,所以要預交是嗎?
是啊 預繳了就別去退了