同學(xué)您好,在產(chǎn)品指的是還未完工的產(chǎn)品,包含料工費
3、某企業(yè)3月份發(fā)生的部分業(yè)務(wù)如下:(1)3月3日,計提本月應(yīng)付職工工資,其中制造A產(chǎn)品的職工工資為300000元制造B產(chǎn)品的職工工資為400000元,車間管理人員的工資為100000元,行政管理人員的200000元。(2)3月31日,計提固定資產(chǎn)折舊費,其中車間使用的固定資產(chǎn)應(yīng)計提折舊50000元,行政管理部門使用的固定資產(chǎn)應(yīng)計提折舊30000元(3)3月31日,按工人工資分配并結(jié)轉(zhuǎn)制造費用。(4)3月31日,結(jié)轉(zhuǎn)已制造完工并驗收入庫的A產(chǎn)品300臺,其制造成本為2500000元
3、某企業(yè)3月份發(fā)生的部分業(yè)務(wù)如下:(1)3月3日,計提本月應(yīng)付職工工資,其中制造A產(chǎn)品的職工工資為300000元制造B產(chǎn)品的職工工資為400000元,車間管理人員的工資為100000元,行政管理人員的200000元。(2)3月31日,計提固定資產(chǎn)折舊費,其中車間使用的固定資產(chǎn)應(yīng)計提折舊50000元,行政管理部門使用的固定資產(chǎn)應(yīng)計提折舊30000元(3)3月31日,按工人工資分配并結(jié)轉(zhuǎn)制造費用。(4)3月31日,結(jié)轉(zhuǎn)已制造完工并驗收入庫的A產(chǎn)品300臺,其制造成本為2500000元
3、某企業(yè)3月份發(fā)生的部分業(yè)務(wù)如下:(1)3月3日,計提本月應(yīng)付職工工資,其中制造A產(chǎn)品的職工工資為300000元制造B產(chǎn)品的職工工資為400000元,車間管理人員的工資為100000元,行政管理人員的200000元。(2)3月31日,計提固定資產(chǎn)折舊費,其中車間使用的固定資產(chǎn)應(yīng)計提折舊50000元,行政管理部門使用的固定資產(chǎn)應(yīng)計提折舊30000元(3)3月31日,按工人工資分配并結(jié)轉(zhuǎn)制造費用。(4)3月31日,結(jié)轉(zhuǎn)已制造完工并驗收入庫的A產(chǎn)品300臺,其制造成本為2500000元
5.E機(jī)械廠生產(chǎn)A、B、C三種產(chǎn)品,相關(guān)資料見表2-71。某月該生產(chǎn)車間共發(fā)生實怎制造費用的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下所示:(1)根據(jù)領(lǐng)料匯總表,本月領(lǐng)用材料的實際成本為100000元,其中生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用42000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)用3000元,生產(chǎn)C產(chǎn)品領(lǐng)用3000元,車間一般消耗8000元,廣部管理部門領(lǐng)用4000元。(2)根據(jù)工資匯總表,本月應(yīng)付工資為85000元,其中ABC三種產(chǎn)品的生產(chǎn)工人工資分別為500元、4500元、4800元,車間管理人員工資為4000元,廠部管理人員工資為4200元。(3)以銀行存款支付辦公費900元,其中生產(chǎn)車間300元,廠部管理部門600元。(4)計提本月折舊費用,其中生產(chǎn)車間3500元,廠部管理部門2100元。(5)以銀行存款支付水電費2000元,其中生產(chǎn)車間一般消耗1200元,廠部管理部門800元。要求:(1)采用生產(chǎn)工人工時比例分配該車間的制造費用。(2)采用機(jī)器工時比例分配該車間的制造費用。(3)采用生產(chǎn)工人工資比例分配該車間的制造費用。
老師,為什么1.生產(chǎn)成本,2.制造費用,3.機(jī)械作業(yè),在資產(chǎn)負(fù)債表里面是在產(chǎn)品?1.生產(chǎn)成本是我計提的工資,2.制造費用,是我把車間的工具從庫存商品轉(zhuǎn)為制造費用,3.機(jī)械作業(yè)是我計提的我們廠家用的叉車費用
有一個個體工商戶在 23 年 12 月份的時候開具了一張增值稅發(fā)票,然后在 24 年 1 月份的時候發(fā)現(xiàn)開具錯誤,在 1 月份的時候開具了紅沖發(fā)票,然后又重新開具了一張正確的發(fā)票。請問在這種情況下,這筆收入在 24 年 1 月份還要交個人所得稅嗎?個人所得稅應(yīng)該如何處理才是正確的還是應(yīng)該 24 年 1 月份個人所得稅零申報呢?
開具數(shù)電發(fā)票那些業(yè)務(wù)類型需要在備注欄備注,具體怎么備注?
請問老師,我這里要做所得稅匯算清繳,但是2024年度,我沒有計提2024年11月 12月份工資,也沒有發(fā)放,也沒有計提2024年度11份,12月份社保費,但是在2025年一月繳納了2024年11 12社保 4月繳納了2023年度7-12分公積金,(以前也沒有計提過)發(fā)放了2024年11 12月份工資我該怎么做納稅調(diào)整,下面表格里賬載金額填2024年度賬面淑,實際發(fā)生額填上什么數(shù),要填2024年賬面+2025年發(fā)放11 12 工資,和2025年繳納11 12月 社保 公積金也填上是嗎?遮陽劉納稅調(diào)減了是嗎?
一億元債權(quán)債轉(zhuǎn)股投資設(shè)立新公司,新公司財報如何記賬? 要繳稅嗎?
一億元債權(quán)債轉(zhuǎn)股投資設(shè)立新公司,新公司財報如何記賬? 藥繳稅嗎?
比如說銷售人員把單價開錯了,會計沒有看出來誰的責(zé)任
老師好 想問下 4月付款4萬元 對方開了3.3萬的發(fā)票 還剩下7000元發(fā)票需要下個月才能開 請問如何做賬?
這個怎么設(shè)置?從哪里設(shè)置
老師,借:銀行存款55000貸:預(yù)收賬款55000,現(xiàn)在合同金額165000元,會計分錄如何寫?
老師,現(xiàn)在公司法人從公司提取備用金可以嗎
那我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
完工可以結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,借庫存產(chǎn)品,貸生產(chǎn)成本