您好,申報增值稅,附加稅(鏈接增值稅自動填數),印花稅,所得稅(抄財務報表數據) 增值稅申報操作流程為: 1、首先登錄電子稅務局,進入電子稅務局之后,點擊申報繳納。 2、進入繳納申報界面后,點擊增值稅適用于本企業類型的申報表,填寫申報表。 新申報辦法主要調整內容: 1、不改主表格式,通過重新設計、調整或增加附表的方式,實現營改增的相關政 策,不影響地方收入; 2、按貨物勞務與應稅服務銷項稅額比例直接劃分應納稅額、從而間接劃分本期應補退稅額的方法,實現會統部門的稅款分別開票、分別入庫需要; 3、調整的內容充分滿足營改增業務申報的實際需要; 4、試點地區所有增值稅納稅人均按新的增值稅納稅申報辦法進行納稅申報; 5、附表一、二相關欄次的填報不再實行報稅系統,認證信息系統數據直接導入,必須由企業自己填報。 印花稅 第一步: 1、我要辦稅—稅費申報及繳納。 2、稅費申報及繳納—申報清冊—按期應申報—財產和行為稅合并申報,填寫申報表。 3、進入財產和行為稅稅源采集進入申報界面。 第二步: 1、點擊印花稅后面的【稅源采集】。 2、稅源采集有兩種采集方式,二選一即可。 方式一:進入后選擇左上角【按次申報】或者【按期申報】點擊右側【新增按次申報稅源】或者【新增按期申報稅源】, 填寫稅源信息后選擇稅目,系統自動帶出稅率,填寫計稅金額或件數點擊【保存】,點擊【確定】確認保存。 方式二:點擊上方【下載導入模塊】,下載模板文件填寫完成后,點擊【導入按次申報稅源】或者 【導入按期申報稅源】,導入成功后,點擊【提交稅源信息】。 第三步: 1、然后直接點擊稅源采集頁面的【跳轉申報】。 2、選印花稅后點擊【申報】進入新的界面檢查合同等信息(稅源編號沒有帶出屬于正常),沒有問題點擊【申報】。 3、如點擊“跳轉申報”沒反應,可通過:我要辦稅—稅費申報及繳納。 4、稅費申報及繳納—申報清冊—按期應申報—財產和行為稅合并申報,填寫申報表。 5、財產和行為稅納稅申報。 6、勾選印花稅后點擊下方【申報】即可。
我想問下企業交社保。以前一直在交。后來交社保的人不做了。沒交接好,那我怎么操作這個月 的社保申報流程是什么
老師您好,我想問一下,我10月份申報稅之后發現上個月開錯公司名稱的3張發票已經認證抵扣了,現在要怎么操作呢?賬怎么做呢?
我想問一下,我公司有10臺電腦6月份入的低值易耗品,覺的不合適,這月想調成固定資產,不知道如何操作呢?有哪位老師知道的幫我一下謝謝
您好!我公司9月份注冊小規模納稅人,11月份升一般納稅人,11月就開票了,我現在要到大廳申報,我需要帶什么,10月份的小規模納稅人申報表做好了,現在不知道11月份一般納稅人申報需要什么
老師,您好,想問下,購銷合同的印花稅怎么申報,操作流程可以給我講一下嗎?沒申報過
老師,賬載金額不應該是24年1-12月份計提工資的金額嗎?為什么要加25年1月份補計提的2833元,截止目前已發放工資152833元。
想問一下這種怎么做賬
老師你好,2024年1_12月份計提工資15萬元,2025年1月發放12月份工資,發現少計提2月份工資2833元,在2025年1月份做了補計提,2024年度所得稅匯算,職工薪酬調整表格,賬載金額,應付金額,稅收金額,各填多少,需要調整嗎?
郭老師,員工旅游的費用,要申報個稅嗎
一、上海公司的法人是自然人A,A占股100%; 二、長沙公司,注冊資金200萬,自然人A是法人,占股1%,上海公司占股99%;(根據注冊資金金額,A只需要實繳2萬即可); 2024年,A在長沙公司實繳注冊資金5.5萬,是以A個人名義存入長沙公司銀行賬上,且備注清楚:投資款,并已在稅務局繳納了印花稅; (A在長沙公司超過應實繳注冊資金5.5萬-2萬=3.5萬); 請教一下,可否這樣處理: 第一種: 讓上海公司寫個代付款證明,表明:讓自然人A,代替上海公司,在長沙公司實繳注冊資金3.5萬? 第二種: 讓上海公司打3.5萬到長沙公司,算上海公司實繳長沙公司的注冊資金,同時長沙公司退3.5萬給自然人A,相當于置換,更正24年自然人A,多實繳了3.5萬。但不再繳納印花稅(24年這3.5萬實繳注冊資金己繳納印花稅) 請問老師,哪種處理方法好? 或者有更好的處理方法?
老師好,我們公司會囤貨導致進項大于銷項,公司會按照穩定的稅負勾選進項發票,按勾選的這部分結轉成本,所以實際庫存和賬務系統里的庫存是不一致的,電子稅務局里也有很多未勾選的進項,這會產生稅務風險?
老師,現金流量表里,最后一行增加額,等于資產負債表里貨幣資金期末減掉期初嗎?
現在小規模企業開票稅率還是1嗎?不超過多少免稅
殘保金,小微企業怎么繳納
老師,你好,我想請問一下,一個人可以擔任多個公司的財務負責人嗎
您好!我臨時有事走開2小時,留言我會在回來的第一時間回復您,謝謝您的理解和寬容~