你好,這個是內賬還是外賬的?
老師,我們公司收購了一家公司,我們是2020.4月開始接手做內賬,但是之前這家公司是沒有做過內賬的,他那邊移交給我們的基本戶銀行卡有幾毛錢的余額,還有兩張老板的私人卡也有點余額,那我們從4月開始建賬的話,這個余額錄入期初數據又會不平,那應該怎么做才能把這個余額做進去呢?
老師,請問一下我們自己買了一家酒類銷售公司,之前這家公司是1人股東,現在變成了另外的兩位股東,相當于是所有的東西都變更了,那么現在這家公司由我們接收后,這家公司之前的財務只給我當年的財務報表還有科目余額表,其他的什么都沒交接,現在我應該怎么做帳報稅呢,她給我的報表都還有很多數據,往來賬以及現金存款銀行存款,這些數據我要延續之前的做嗎?可是我們現在賬戶上是沒有金額的,并且其中一個銀行賬戶都已經銷戶了。
老師好,我從一家代賬公司接手了一個公司,他們給的這個數據我現在錄進去之后,期初余額我試算成功了, 但是現在我給您截圖的這個應交稅費數據和我們公司實際賬不否。 企業所得稅數據貸方-565.82,就是代表我們給稅務局預交的,現在讓他們重新做,太麻煩的,我自己想調賬, 想請教老師,這筆業務怎么做分錄就把賬調平了呢
郭老師,其他老師請不要接手,麻煩解答一下,我自己做的財務報表兒和我那個在電子稅務局上申報的那個財務報表兒,填寫完了之后,填寫完了之后數兒對不上。嗯,這怎么回事兒啊,是不是不對呀?財務報表是我我從財務軟件上導出來的,我從我那個財務軟件兒上導出來的那個,比如說是現金流量表兒和我就是和我在那個電子稅務局上填報,填報之后這兩個數據應該是。一樣的是吧。這是電子稅務局上的現金流量表季報,這個是我從財務軟件上導出來的現金流量表季報,這兩個數據應該是一樣的吧?現在這兩個數據對不上了,我每一欄兒的公式,不是我每一欄兒的數據我都核對過了,但是他到最后的這個期初現金余額和期末現金余額,怎么就這兩張報表兒就對不上呢。
郭老師,我在這個單位工作的時候。他家的內賬,之前是流水賬,就沒有出過明細賬,總賬,報表,然后,最近買了一個財務軟件。讓我盤點固定資產。現在有的數據是盤點完的固定資產,存貨,銀行余額,應收,應付余額,,銀行借款余額。然后他家外聘了一個70多歲的老會計。說是讓我根據上面的那些數據,入期初數據。我現在沒開始錄呢。我就想了一下,錄完數據了,余額這就平不了,就想問一下您,是我想的那樣嗎?老師
老師下午好!2024年12月成立的公司,沒有發生任何業務,2025年用做企業匯算清繳嗎?
老師五金倉的護欄8000多,到哪個科目啊?
老師,做材料盤盈,可以做借原材料 。貸主營業務成本嗎
老師,參加廣交會發生的費用支出是不是要計入廣宣費
你好,老師,請問勞務派遣公司開差額票應該怎么入賬
員工生育津貼收到了,是全額轉給員工嗎?還是按照比例給員工
老師匯算清繳時,銀行的手續費填利息收支那一欄嗎
請問老師,我公司在2020年在建行開了一個政府采購平臺的保證金賬戶,當時由法人個人賬戶轉了錢進這個保證金賬戶,但這個賬戶當時并沒有告知代理記賬公司,所以我們的記賬憑證上是沒有這個賬戶的,也沒有這筆錢,但這個月我們把這個保證金賬戶注銷了,那筆保證金打進我們的基本賬戶了,等于是我們盤存多出來一個銀行賬戶,然后這個銀行賬戶里的錢又打進基本戶了,請問這筆業務我應該怎么做賬,剛剛有個答疑老師告訴我: 借:銀行存款—保證金賬戶 貸:其他應收款 借:銀行存款—基本賬戶 貸:銀行存款—保證金賬戶 但我突然發現,那我其他應收款貸方還掛著一筆賬,沒銷呀,我應該怎么辦
紅字發票填錯數量了怎么辦?沖多了
老師,如果紅沖了發票,會對我們的賬造成什么影響呢?
內賬外賬都要弄
你好,外帳不可以 neizhang的設置期初就可以的 設置原材料的具體的名字,錄入原材料借方余額。
外帳的需要前后銜接一樣的,你看一下稅務局那邊怎么申報的。
原材料借方余額錄了,但是不知道怎么平科目余額表,外賬的不需要申報財務報表,只要申報經營所得
好,你單位賬上沒有錢嗎?有沒有欠了人家的錢或者別人欠你的錢?
8月底盤下來的,所以月底有一部分錢是9月份我們結給供應商的
你好,我們不管多少,沒有的話,你差額放到未分配利潤。