工商年報(bào)里社保單位繳費(fèi)基數(shù),填平均工資,還是工資總額?
報(bào)銷人和領(lǐng)款人同一個(gè)人,報(bào)銷人處已簽字,可以在領(lǐng)款人處寫(xiě)同上這兩個(gè)字嗎
老師,你好,我想問(wèn)一下,出納銀行日記賬可以用excel表格做嗎?
老師,這個(gè)應(yīng)該選什么,我覺(jué)得4.5萬(wàn)好像不對(duì),應(yīng)該1萬(wàn),8-9兩個(gè)月
老師好,獨(dú)資企業(yè)給法人發(fā)的工資扣個(gè)稅嗎
老師,勞務(wù)公司的,好幾個(gè)地方的加油票,有些跨省,是不是公司抬頭就可以報(bào)銷(差旅),好幾個(gè)項(xiàng)目的,是不是得按項(xiàng)目來(lái)呢
接代賬會(huì)計(jì)賬,如果賬實(shí)不符,需要調(diào)還是接著做
老師,我司叫我5月核算成本,然后我看系統(tǒng)入庫(kù)A訂單3000個(gè),成品分兩次入庫(kù),是2025年2月24日入庫(kù)2000個(gè),2025年03月03日入庫(kù)800個(gè),直到今天2025年4月29日還有200個(gè)未結(jié)單,但是生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表這樣寫(xiě)2025/3/11成品做2000個(gè)并入庫(kù),這明顯是做假報(bào)表了?還是說(shuō)他把B訂單做好的,入庫(kù)到A訂單先
老師好,我是建筑內(nèi)賬,我想問(wèn)下一筆賬款,如何做會(huì)計(jì)分錄,李這個(gè)卡500轉(zhuǎn)入甲公司,甲公司代支付給供應(yīng)商乙,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢? 我做的是第一步:借:其他應(yīng)收—甲公司 貸:銀行存款—李(這可不可以做成庫(kù)存現(xiàn)金呢) 第二步:借:應(yīng)付賬款—乙 貸:銀行存款—甲公司 這樣是否正確?
老師,人員工資不管是計(jì)入成本還是費(fèi)用,都不影響利潤(rùn)啊,對(duì)稅務(wù)沒(méi)有什么影響啊,只是內(nèi)部核算的問(wèn)題,那計(jì)入勞務(wù)成本又不能成本倒掛然后一直不結(jié)轉(zhuǎn)與其那樣我一次計(jì)入費(fèi)用不可以嗎
老師 研發(fā)支出如果做到資本化里面,是不是在利潤(rùn)表中不顯示這塊數(shù)據(jù),沒(méi)法減去,利潤(rùn)會(huì)高呢
對(duì) 就會(huì)有這種情況的
我看利潤(rùn)表只顯示損益類的 不顯示成本類
利潤(rùn)表只是顯示損益的
報(bào)企業(yè)所得稅那個(gè)表 是不是按照利潤(rùn)表來(lái)報(bào)呢 數(shù)據(jù)得一樣吧老師
對(duì)報(bào)所得稅肯定參考利潤(rùn)表的
那老師 研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用 一般是按月結(jié)轉(zhuǎn) 還是按季度呢
一筆按月結(jié)轉(zhuǎn)就行的
老師 比如說(shuō)7月忘記結(jié)轉(zhuǎn)了 7月已經(jīng)結(jié)賬了 在8月一起結(jié)轉(zhuǎn) 這樣處理也行的 是嗎
可以的 忘了就一起結(jié)轉(zhuǎn)
謝謝老師 祝老師中秋快樂(lè)
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝多謝