若是當月,紅沖的一正一負不需要做賬
老師:當月開具的全電發票現在是不是沒發直接作廢,只能紅沖?當月能紅沖嗎?還是說只能次月紅沖?
老師,請問開具電子發票,現在只能紅沖不能作廢, 那么紅沖的一正一負還需要做賬嗎
電票現在不能作廢只能開具紅字發票,那這個紅字數電發票需要做賬嗎
老師,電子發票不能作廢,跨月紅沖的紅沖發票我們做賬還需要嗎
老師,全電發票開錯了一張,想作廢但是只能紅沖,那么正數票和負數票需要給對方嗎?還是對方可以自動在稅務賬戶中查到這一正一負的發票?這一正一負的作廢票不需要做賬吧?
老師:本期經營杠桿系數和下期經營杠桿系數算法一樣的吧都是基期邊際貢獻?息稅前利潤
B、公司代收代繳消費稅12萬為啥不計入半成品成本
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?