不需要紅沖成本的,因為重開發票了
請問老師,銷售方于21年開給我公司一張發票,我公司已的抵扣認證。現銷售方因稅率開錯要重新開發票。我公司開了紅字信息表。現銷售方已開了紅沖的發票和正確的藍字發票。我現在該怎么入帳。是把21年入帳的紅沖回來然后記正確的藍字發票?
老師,我們去年11月份開錯發票,抬頭寫錯了,這個月紅沖再藍字開一張可以吧?紅沖分錄和藍字分錄怎么寫呢
老師你好,本月要紅沖上月開錯了的專票,已經開了兩張紅字紙質發票沒有票了,去稅務領票時說領不到票了,說開全電發票,但是紅沖還沒有沖完,還要開正確的綠字發票,稅務要注銷盤后可以開全電發票,這個到時電子發票開得起不,不對應,電子紅沖發票能開嗎?
老師去年兩張發票開錯了,已經紅沖了,本月開了正確的藍字發票,這個紅沖收入,成本怎么紅沖
上月收入發票開錯了,已入帳,本月已開紅沖發票,金額一樣,那成本要紅沖嗎,如何沖成本,分錄?
老師,我收到了這個通知,該怎么處理?
我公司購買鋼材,自己焊接后,再外協進行加工,最后我方給客戶開具成品發票,這個成本怎么結轉呀,鋼材是買的一捆一捆的
老師,請問工商流程已經走到換證這一步了還可以撤銷嗎?
某公司投資了一家A公司,該公司以存貨入資,現在入資他們實際又沒有存貨,她做的資產評估只是別人放在她那里的庫存,即使他們有庫存入資,是否也要視同銷售,要開具銷售發票,他們沒有進項抵扣,要交增值稅和所得稅,對嗎?
11300*1.13*15%為什么*15呢
書上說:增值稅專用發票、機動車銷售統一發票、海關專用繳款書、稅收繳款憑證上注明的金額或價款為不含稅銷售額。 為什么增值稅專用發票是不含稅的呢?我看到的都是含稅的呀。發票上有注明稅是多少
會計學堂全盤真賬實操后邊的做賬實操做完是正常的,但“報稅實操”已經報了稅了,后邊的進度怎么回事?
老師廣告制作在哪個大項里面
老板昨天給我一張小票讓我對公開發票 我們現在缺費用票,我是給他報銷還是不管就做費用票
提供鑄件毛坯粗加工,收取加工費,是不是開具勞務-加工費
好的。紅沖收入再按藍色發票入賬這步要做吧
是的,重新開票要做賬的