你好,可以不用做的。
老師,還有個問題想請教您。比如說9月無銷項,但有進項。我把進項票做了認證抵扣,當月做賬全額做應交稅費,月末是不需要做結轉了嘛?形成以后留抵?
老師我司商貿公司申報1月稅費時,進項大于銷項產生了留底稅,請問現在是退稅政策嗎?我想打聽清楚,如果要需要退稅,我就少認證點兒讓銷項大于進項。
老師:我剛接手一家藥企的工作,2月無銷項,有進項,1月還有留底,我2月不想做認證了,但是2月的賬上已把進項做了,那我是把賬上進項修改為待認證進項稅額,還是不用修改呢?
老師,8月我有進項沒有銷項,9月申報時我把進項做了認證,產生了留底,請問我需要做賬嗎
你好老師,月末我的進項稅大于銷項稅,進項稅有沒有認證的,認證過得也有留底,請問我需要做分錄嗎?
企業所得稅匯繳時從業人數有小數點怎么算
老師,請問公司在廣交會賣給國外客人的幾把雨傘,客人要開發票,這種只需要開形式發票吧?我們賬務上按內銷處理對嗎?
老師你好,我是鋼結構制造,我需要核算成本,是根據入庫數據統計還是根據付款數據核算。我們是進多少用多少
老師,我這個貸方帶出憑證不對,該是應付賬款呢,是怎么設置下還是?
老板出差請人吃飯幾千,算差旅費還是業務招待費?
老師您好,去年2024計提員工獎金的時候,做錯分錄了,借管理費用-職工薪酬,寫錯成:管理費用-福利費,我在2025年更正了,那我做匯算清繳的時候可以按管理費用-職工薪酬填表嗎?
老師,我公司是小規模納稅人,如果沒有采購合同的情況下,印花稅時稅務局是按不含稅成本價作計稅依據嗎?銷售沒有合同的話,是按實際結算金額的含稅價還是不含稅價作計稅依據,謝謝
老師這個行業的增值稅稅負率是多少呀
老師你好,我公司24年1月份購買一輛營運二手車,因為老板一直說沒發票未入賬,,現在應該怎么操作。賬務怎么處理
請問老師為什么有的企業利潤表是本年累計和本期兩列,有的是本年累計和本月兩列呢?不是統一的嗎?
老師,如果我不認證的話需要做嗎?
不認證的話做到應交稅費待認證。
這科目不用結轉的