根據您提供的情況,您公司給A公司開票的發票應稅項目名稱可以考慮為“經紀代理服務”,稅收編碼為“3040000000000000000”,具體涉及到以下稅費及稅率: 1.增值稅:稅率根據您公司的具體稅率而定,一般納稅人稅率為6%,小規模納稅人稅率為3%。 2.城建稅:稅率為增值稅的7%,根據您公司的具體所在地而定,市區為7%,縣城、鎮為5%,不在城市、縣城、鎮的為1%。 3.教育費附加:稅率為增值稅的3%。 4.地方教育附加:稅率為增值稅的2%。
問題一:A欠了債務,房子在銀行被抵押,能力還款,又逾期。A會找我們公司,我們公司會以400萬收購A房子,不是實際收購,在公司名下的那種,先付定金給A,幫A撤掉房子的抵押,陸續會支付滿400萬給A,(400萬大多數情況公司會找資方出款,等第三方買家回款了,支付資方本金利息,資方轉個利息錢)撤掉抵押后,房子找第三方買家交易,讓客戶開個交易銀行賬戶,把賬戶控制在公司,買家付款后,還完資方本金利息后把錢轉回私戶。有時沒找到買家之前,A還有其他欠款利息,由公司承擔,每次賬戶錢不夠,會由四個老板按比例打錢進私戶,有盈利按比例分配,是完結一個案子分一個,如果按正規做賬,這種情況怎么弄?這屬于什么行業 ?如果開票稅目是啥?如果是一般納稅人,稅率是多少? 問題二:公司業務是收購不良房產,以低價收購有負債的個人住房再找買家賣出,解決個人債務,賺取差價,收購中涉及到找資方墊資,支付資方利息。沒有走公賬,只記流水,之后經常涉及債權收購,怎么走公賬?盈利了是記營業外收入嗎?全額交所得稅嗎,能抵減公司日常費用成本嗎?若以后經常收購,可以算作主營業務嗎,這種收購債權,可以做主營收入嗎,這種收購債券需要取得資質嗎?
我是一家文化傳媒公司,主營業務是主播經紀服務,與主播是勞務關系,有一些稅務方面的疑惑。 例如,一個主播,總流水是100萬,直播平臺分成拿走50萬,我們公司傭金25萬,主播收入25萬,期間我們公司為該主播做推廣花費成本10萬。那么,我們公司和主播,都要給誰開發票,各自要交什么稅,稅率是多少,繳稅基數是多少? 謝謝!
1.甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事白酒的生產與銷售,2021年10月有關經營活動如下:(1)10月8日將1噸A型白酒賒銷給乙公司,雙方未訂立書面合同,甲公司于10月9日開具了增值稅專用發票,注明價款30000元;甲公司于10月12日發出貨物,乙公司于10月20日支付貨款。(2)甲公司本月對外轉讓一臺自己使用過的生產設備,取得含稅轉讓價169500元,該固定資產于2009年7月1日購進。(3)甲公司10月15日銷售自產B型白酒5噸,共取得不含增值稅銷售額220000元,同時收取包裝物押金4520元(4)甲公司10月20日將3噸C型自產白酒用于職工福利,同類白酒的不含稅售價為50000元/噸。已知:增值稅稅率為13%,白酒適用消費稅比例稅率為20%,定額稅率為0.5元/斤(1)請說明上述事項(1)中甲公司的增值稅納稅義務發生時間是哪一天,為什(2)請計算事項(2)中甲公司應繳納的增值稅。(3)請計算中公司10月15日銷售B型白酒的增值稅銷項稅額4請計算公司當月銷售A、B、C型白酒應繳納的消費稅稅額
老師,A公司請張三到A公司當主播,雙方只是合作關系,張三不屬于A公司的員工,雙方簽定了合作合同, 現在,張三想向A公司預支一部分款項,用來租賃房屋,A公司擔心張三攜款潛逃,A公司用公戶代替張三向房東個人支付租賃費,房東個人開具不了發票,只能開收據。 A公司與張三簽定了一個向房東個人委托付款的協議,張三委托A公司向房東個人支付房租。 問1: 有A公司與張三簽訂的合作合同+張三委托A公司向房東支付房租的委托協議,可以從A公司公戶打款到房東個人嗎? 問2:如果1問可以,那么房東個人需要給A公司開收據還是給張三開收據。 問3.合作到期A公司向張三支付服務費用時,可以憑借委托付款協議(A公司向房東支付的房租)從張三服務費款項里直接扣款嗎?
我公司是MCN機構,旗下簽約了很多主播,持有持有相關演藝的權利,為A公司推薦合適的主播 (1)A公司與主播直接簽訂合作協議,主播的傭金由A公司直接打款給主播,主播給A公司開票。 (2)A公司想要使用我公司的主播為其做活動推廣及直播,我公司收取主播使用許可費(收費標準為主播傭金的1%),我公司給A公司開發票.。 請問我公司給A公司開票的發票應稅項目名稱開什么呢?稅收編碼是多少呢?會涉及到哪些稅費及稅率?
老師,我們是小規模納稅人,有些沒有成本發票,匯算清繳的時候需要調增嗎
老師我想問一下小規模公司也可以開通社保,給員工繳納社保吧,這個開通需要什么手續
你好,我公司這個月開具了一張出口發票,開具了發現有一個商品的稅收編碼和進項發票稅收編碼大類一致,小類不一致,例如稅收編碼大類塑料制品一致,再分的小類不一致,這樣的發票可以嗎?會不會觸犯稅務預警?
老師,一個親戚想注冊公司,想讓父親當法人,他已經七十五歲了,可以么?
老師上個季度多交了49的所得稅,這個季度需要交6722的所得稅,可以更正申報嗎?這個少交49嗎
股東分紅,公司代扣代繳個人所得稅,這個需要計提嗎?
老師問一下,小規模納稅人第一季度一點有利潤,以前年度虧損,個人所得稅怎么處理才能不交稅,利潤表上怎么填?利潤表上沒有以前年度虧損調整,在電子稅務局里有以前年度虧損調整,但數學填不進,正常填下來就要交稅了,請問怎么處理?
計提所得稅費用怎么計提
上月采購發票有紅沖的,但是季度計算印花稅的時候忘記剪掉了紅沖的這部分了,下個季度可以把紅沖的發票剪掉再算所得稅嗎
季度財務報表發現過了申報期還能改嗎
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這是我公司的經營范圍 可以來經紀代理服務的發票么
同學你好 這個可以開