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老師,請問進項稅額加計扣除5%的會計分錄應該怎么做?

2023-09-26 17:29
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-26 17:30

借:應交稅費-未交增值稅,貸:其他收益,或者營業外收入

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借:應交稅費-未交增值稅,貸:其他收益,或者營業外收入
2023-09-26
同學,你好 生產、生活性服務業納稅人取得資產或接受勞務時,應當按照《增值稅會計處理規定》的相關規定對增值稅相關業務進行會計處理; 實際繳納增值稅時,按應納稅額借記“應交稅費——未交增值稅”等科目,按實際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計抵減的金額貸記“其他收益”科目。
2023-12-22
借:應交稅費-未交增值稅 貸:營業外收入-加計抵減
2024-03-23
您好 實際抵減的時候寫分錄 借:應交稅費——未交增值稅 貸:其他收益 貸:銀行存款
2019-10-10
您好!借:固定資產、原材料、費用等科目 借:應交稅金—應交增值稅—進項稅金 借:應交稅金—應交增值稅—待抵減進項加計額 貸:銀行存款等
2022-06-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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