你好,不需要的,每個(gè)企業(yè)自己申報(bào)自己的另一個(gè)企業(yè)給他申報(bào)2000。
老師你好,我想請教一下,我們有個(gè)會計(jì)是在我們這里做兼職會計(jì),但他在別的公司有交社保及算工資了,兼職我們這里的話是每個(gè)月2000元, 這樣的話為了給他發(fā)工資,我要怎么報(bào)稅呢,申報(bào)個(gè)稅這些怎么操作呢
老師 公司的法人在其他公司任職 其他公司每個(gè)月會給他發(fā)工資 正常繳社保 但是他作為法人的這家公司因?yàn)檫€沒有員工 工資需要申報(bào) 可以申報(bào)法人的嗎 每個(gè)月掛1000塊錢 不繳社保 這個(gè)應(yīng)該按什么申報(bào) 能按綜合所得申報(bào) 只申報(bào)一個(gè)工資收入1000嗎
老師您好。請問一個(gè)工程師,他在a公司上班,是繳納社保的正式員工。他在b公司兼職做項(xiàng)目,這個(gè)項(xiàng)目大概進(jìn)行了半年,他兼職的b公司在項(xiàng)目完成之后給了他一筆6萬元的報(bào)酬。這6萬塊錢是一次付給他的。 請問:這名員工可以在年底匯算清繳所得稅的時(shí)候,把這6萬塊錢作為工資收入分?jǐn)偟?個(gè)月嗎? 因?yàn)樗绻鳛橐粋€(gè)月的收入,當(dāng)月扣除所得稅太多了。而這個(gè)項(xiàng)目收入也是6個(gè)月的收入。
老師,我們公司找了一位顧問,相當(dāng)于做兼職的。有幾個(gè)問題需要了解一下。 第一,這個(gè)我們是跟他簽訂兼職的勞動(dòng)合同嗎? 第二,因?yàn)樗趧e的公司有買社保,所以我們可以不用買社保,個(gè)稅需要我們申報(bào)繳納嗎? 第三,這個(gè)每個(gè)月的顧問費(fèi),我們是做到工資薪金,還是做咨詢顧問費(fèi)呢?
老師,員工在公司做全職每個(gè)月固定收入5000元,按照這個(gè)交的社保公積金。但是他又在b公司做兼職,每個(gè)月兼職費(fèi)用2000。請問他這種情況下,2000的收入是需要我?guī)退陥?bào)個(gè)稅時(shí)候一起加到工資里面合并申報(bào)收入嗎?還是?
@董孝彬 好的好的,問答區(qū)@董孝彬,剛才問題繼續(xù)就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個(gè)商品收入客戶就付20,我們結(jié)轉(zhuǎn)成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區(qū)別,這樣能理解么
老師,查賬征收個(gè)體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務(wù)、幫廚服務(wù)、保潔服務(wù)、清理化糞池服務(wù),乙方給開發(fā)票時(shí),這四項(xiàng)分別開,另外企業(yè)管理服務(wù)費(fèi)單開,請問專票這幾項(xiàng)哪個(gè)可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計(jì)提,當(dāng)月補(bǔ)計(jì)提,計(jì)入當(dāng)月產(chǎn)品成本的分錄不太懂 少計(jì)提補(bǔ)借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬 當(dāng)月計(jì)提工資結(jié)轉(zhuǎn)人工,借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬(當(dāng)月數(shù)) 成品入庫,借庫存商品,貸生產(chǎn)成本(當(dāng)月計(jì)提工資+上月補(bǔ)計(jì)提數(shù))???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計(jì)入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計(jì)入其他綜合收益?
2023年被稅務(wù)查整年少報(bào)收入200多萬,增值稅申報(bào)表改了,會算清繳申報(bào)表也改了,財(cái)務(wù)報(bào)表跟季度申報(bào)表要改嗎
上月計(jì)提工資跟今個(gè)月實(shí)際發(fā)放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~
那個(gè)企業(yè)是我們老板娘的公司,這種情況他做兼職,提成不是每個(gè)月都有,如果有的話,是通過勞務(wù)報(bào)酬交20%個(gè)稅的申報(bào),還是可以按照綜合所得申報(bào)?
你好,按照工資薪金來就行。