好,你們這個進項稅額是可以抵扣的嗎?
員工銷賬運費 1878元,給了一張2000元的專用發票怎么做憑證,怎么抵扣進項稅啊
老師你好!請問我有收到員工報銷出差的機票和高鐵票、還有滴滴都是電子普票,我在做賬時的賬務處理分錄借:銷售費用 應交稅費進項稅(計算額)貸:銀行存款 對嗎?
公司員工報銷的高鐵票做賬時怎么計算可以抵扣的進項稅額?麻煩做筆會計分錄下
收到一張員工報銷的高鐵票115元,進項稅怎么進行賬務處理?憑證怎么做?
2022年做了一張專票,系統未認證,但是憑證做了進賬稅額,現在要怎么處理,也不打算認證了,那需要怎么進行賬務處理?怎么報稅?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% ???他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人???
這個為啥要 5989-5085 ?。?金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
是的,一般納稅人
借管理費用差旅費105.5 應交稅費應交增值稅進項稅額9.5 貸庫存現金115
金額是怎么計算的呢?高鐵票是可以抵扣進項稅的哈?還有個問題是這個進項稅怎么認證抵扣呢?
是可以抵扣的,145/1.09*0.09計算進項稅額的
這個進項稅怎么認證抵扣呢?
這個直接填到附表二,不需要認證