這樣不合理,他可以發(fā)給自己單位的員工,他發(fā)給其他單位的員工,這樣就不合理了,也有風(fēng)險(xiǎn)。
老師,您好!請問,銷售方A公司和采購方B簽訂購銷合同,銷售方A開的是(免稅的普通發(fā)票)給B公司。后面B公司跟C公司簽訂同一物品的采購合同,B公司能開(13%的專用發(fā)票)給C公司嗎?
我是供貨方A,A和B簽訂購銷合同,C公司代替B公司付款給供貨方A,然后是A公司開發(fā)票給B公司嗎
老師您好,我想咨詢一下,我們子公司之間有一個(gè)項(xiàng)目因?yàn)锳子公司沒有資質(zhì),所以用B子公司與甲方客戶方簽訂的合同,但是商品是A子公司的,算是B子公司從A子公司采購,A子公司出庫給B子公司,B子公司賣貨給客戶方,B子公司給客戶開票,A子公司給B子公司開票,我想問一下A子公司給B子公司開票可以按照B子公司給甲方客戶開票的金額平進(jìn)平出嗎,A、B子公司之間簽訂一個(gè)協(xié)議,這樣可行嗎,有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,同一個(gè)法人名下有A和B公司,甲公司與B簽訂了采購合同,B供貨給甲公司并開具了增值稅專用銷項(xiàng)發(fā)票,但甲公司把錢轉(zhuǎn)給了A公司,請問老師這樣的情況B公司怎么做賬分錄,謝謝
公司a和公司b簽訂銷售合同但貨物是項(xiàng)目公司c公司用。公司a得送貨單開給項(xiàng)目c公司。這樣子的業(yè)務(wù)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?公司b和項(xiàng)目c也簽訂一份合同。
登錄電子稅務(wù)局會(huì)有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報(bào)和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實(shí)際到賬9965手續(xù)費(fèi)35,我這個(gè)項(xiàng)目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時(shí),今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對方稅務(wù)局,對方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬,進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計(jì)提過,怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個(gè)問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
這兩個(gè)單位是同個(gè)老板開的,也不可以么
你好 不可以的 因?yàn)槭嵌€(gè)獨(dú)立的單位??
噢噢,但是已經(jīng)代那個(gè)公司支付了,讓B公司打款給A公司可以么
你好 要是A把這個(gè)商品銷售給了 B????你第一個(gè)提問那樣處理可以??