你好b公司,如果是一般納稅人的就可以。
老師,A公司因特殊原因無法直接與C公司簽約,需通過B公司轉簽。A和B均可開具13%增值稅發票,合理的處理方式為:A公司和B公司先簽訂購銷合同,然后B公司再和張三簽訂購銷合同。A公司和B公司開具增值稅專用發票,那我想知道如何在處理合同,可以讓B和C都能夠有一定的利潤?
老師,您好!請問,銷售方A公司和采購方B簽訂購銷合同,銷售方A開的是(免稅的普通發票)給B公司。后面B公司跟C公司簽訂同一物品的采購合同,B公司能開(13%的專用發票)給C公司嗎?
我是供貨方A,A和B簽訂購銷合同,C公司代替B公司付款給供貨方A,然后是A公司開發票給B公司嗎
老師好,a是c的母公司,a和b簽訂了購銷合同,實際這個貨物b銷售給了c,但是付款是a付給b的,b能直接開票給c嗎
老師好,c是a的分公司,a和b簽訂了購銷合同,實際這個貨物b銷售給了c,但是付款是a付給b的,b能直接開票給c嗎
計提稅金及附加怎么科目
老師,電信的待辦業務,日常給用戶安裝寬帶,數字電視那些業務,購買移動通訊設備,類似于機頂盒,這個應該怎么入賬?
老師,老考生是不是不需要進行學信網認證
老師,請教下,公司更換的新法人五年前公司沒有注銷,導致現在公司被降為D級,請問這樣會否影響辦稅人員職業生涯?
老師,我是先墊付訂機票和買東西,公賬轉給我填寫寫報銷款還備用金啊,因老板是我妹,寫什么
老師職工社保多大公司就不給買了
老師,當年12月采購的固定資產100萬,次年折舊了20萬,然后出售了75萬,我覺得納稅調增應該是100萬,不是25萬吧,因為第一年一次扣除了100萬,所以第二年折舊的20萬要調增,然后固定資產清理的80萬(也相當于其他業務成本)又增加了利潤表的成本的80萬,所以調增應該是20+80啊,怎么是調增25萬
老師,我12月財務報表利潤比申報過了,匯算清繳主表也有數據,自動過去,那怎么匯算主表顯示財務報表數據為0
消費稅的稅率計算,老師講的不含增值稅的銷售額*比例稅率。你們考點匯編又是寫的銷售或組成計稅價格額*比例稅率
稅種沒有工會經費,但是點開可以按次申報,這樣需要申報嗎
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那C公司可以正常抵扣進項稅額,對吧?
對的,是的,可以這么做的。