你好,這個(gè)你們是可以抵扣的
老師,你好,我們是烤煙專業(yè)技術(shù)服務(wù)合作社,主要和煙草公司合作,經(jīng)營項(xiàng)目包括烤煙種植、育苗、植保、生產(chǎn)、烘烤、分級(jí)等技術(shù)服務(wù),我們平時(shí)開的發(fā)票幾乎都是開給煙草公司的服務(wù)發(fā)票,煙草公司把相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)用劃給我們,在進(jìn)項(xiàng)稅這塊開的比如是薄膜、農(nóng)藥類的種植相關(guān)發(fā)票是不是不能進(jìn)行抵扣?
老師,我們公司是做學(xué)生研學(xué)的,類似于小文化景區(qū),里面會(huì)有應(yīng)該食物區(qū),是別人合作,別人銷售她們請(qǐng)營業(yè)員這樣(比如飲料雪糕烤腸之類),但有些北京糕點(diǎn)是我們采購,我們不收房租水電費(fèi)衛(wèi)生有人給他們打掃,說的是利潤平分50%,老板想讓他們從我們收銀系統(tǒng)里收銀,方便監(jiān)控。但是從我們收銀系統(tǒng)走,會(huì)到我們公戶上,這樣報(bào)稅,比如進(jìn)來發(fā)票,包括后面我們研學(xué)文化服務(wù)這塊轉(zhuǎn)成一般納稅人6%但是銷售視頻商品是13%,我提出不能走我們公戶, 老師這塊兒利潤分給我們,我們開什么發(fā)票合適呢,本來研學(xué)館,別人都看得到那兒就有個(gè)食物區(qū),報(bào)稅這塊兒沒有銷售商品只有服務(wù)費(fèi)這塊,所以我認(rèn)為食物區(qū)肯定要規(guī)劃好是嗎,老師,請(qǐng)老師指點(diǎn)迷津
這個(gè)消費(fèi)稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進(jìn)口這 3 個(gè)老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部價(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
稅局的今天打電話說種植相關(guān)的進(jìn)項(xiàng)不可以拿來抵扣服務(wù)的銷項(xiàng),不然以后就不讓開服務(wù)類的發(fā)票,要讓抵扣的做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
這個(gè)只要是你們真實(shí)的業(yè)務(wù),肯定是可以抵扣的呀
稅局的這種說法有點(diǎn)不能理解
所以你還是需要問一下稅務(wù)局為什么不能抵扣?