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老師,科目余額表主要看的是哪里的數據呢?我們公司準備在銀行貸款,銀行讓提供資產負債表,利潤表,現金流量表,以及科目余額表

2023-09-25 08:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-25 08:11

您好,根據 科目余額表 編制 資產負債表和利潤表, 現金流量表需要在錄入憑證分錄時指定流量能有的,

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快賬用戶4881 追問 2023-09-25 08:12

因?為?我?們?報?表?做?了?部?分?調?整?,?可?以?根?據?資?產?負?債?表?,?利?潤?表?,?現?金?流?量?,?去?填?寫?科?目?余?額?表?嗎??

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齊紅老師 解答 2023-09-25 08:14

您好,可以的呀,給銀行的資料可以修改,我們銀行還直接跟我說利潤太低了,調整一下,

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快賬用戶4881 追問 2023-09-25 08:17

是的,銀行就是這個意思,我把我們本來的資產負債表,利潤表,現金流量表,資產都增大了,但是科目余額表有點不知道怎么下手了

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齊紅老師 解答 2023-09-25 08:22

您好,科目余額表就拿負債表改嘛,月末結轉后余額都在負債表里

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快賬用戶4881 追問 2023-09-25 08:42

老師,按照負債表改了,兩邊一動就不平,好懵…

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齊紅老師 解答 2023-09-25 08:47

您好,改了哪些科目不平了呀,咱一起分析下

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快賬用戶4881 追問 2023-09-25 09:10

老師,我把貨幣資金調+15萬,預付賬款調+70萬,存貨調-300萬: 其他應付款調-1050萬 未分配利潤調增835萬 按照資產=負債+所有者,資產負債表是沒有問題的。 我在科目余額表這樣調了以后, 期末余額是對的,但是最底下的合計數,借貸就不平了

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快賬用戶4881 追問 2023-09-25 09:14

對了老師,因為我們實際情況還沒有主營收入,所以我導出來的科目余額表,沒有主營收入那一行。我們調整過的利潤表又是有收入的,我是不是應該在科目余額表,把主營收入那一行加進去呢?不知道這個有沒有影響

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齊紅老師 解答 2023-09-25 09:15

您好,科目余額表期末數對就可以,因為未分配利潤是損益科目計算過來的

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快賬用戶4881 追問 2023-09-25 09:19

老師,但是沒更改之前,底下合計這里借貸都是平的

老師,但是沒更改之前,底下合計這里借貸都是平的
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齊紅老師 解答 2023-09-25 09:22

您好,本年利潤那個科目調整一下借方和貸方發生額,調平

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快賬用戶4881 追問 2023-09-25 09:26

老師,主營業務收入,我需要加一行進去嗎,我自己導出來的科目余額表沒有主營收入,但是更改后的利潤表里面有數據

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齊紅老師 解答 2023-09-25 09:28

您好,主營業務收入不用加,損益科目在月末結轉后不是沒有余額嘛

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快賬用戶4881 追問 2023-09-25 10:16

老師,按照你說的,在本年利潤科目調整了,前面的期初、本期發生、本年累計都平了,最后這個期末余額又不平了,本年利潤的數據不在報表顯示哈

老師,按照你說的,在本年利潤科目調整了,前面的期初、本期發生、本年累計都平了,最后這個期末余額又不平了,本年利潤的數據不在報表顯示哈
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齊紅老師 解答 2023-09-25 10:28

您好,科目余額表的? ?本年利潤和利潤分配? ?在負債表的? 未分配利潤里顯示的呀

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快賬用戶4881 追問 2023-09-25 10:53

老師,通過本年利潤科目調整,前面的期初、本期發生、本年累計都平了,最后這個期末余額又不平了,數據對了又對,未分配利潤跟資產負債表也對應了,本年利潤是倒擠的,最后這里就是平不了,老師幫忙分析一下呢

老師,通過本年利潤科目調整,前面的期初、本期發生、本年累計都平了,最后這個期末余額又不平了,數據對了又對,未分配利潤跟資產負債表也對應了,本年利潤是倒擠的,最后這里就是平不了,老師幫忙分析一下呢
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齊紅老師 解答 2023-09-25 10:57

您好,期初、本期發生、本年累計都平,期末沒有理由不平呀,您把期末=期初%2B本年累計借方-本年累計貸方計算一下,看這個差異是哪個科目

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快賬用戶4881 追問 2023-09-25 12:41

我看錯了,是期初貸方和期末余額的貸方,各差131萬,其它都是平的,應該在哪個科目調合適一些呀

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齊紅老師 解答 2023-09-25 13:01

您好啊,現在負債表和科目余額表各科目的金額哪個核對不上呀,要和負債表一起提供的話,哪個科目都不好調

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您好,根據 科目余額表 編制 資產負債表和利潤表, 現金流量表需要在錄入憑證分錄時指定流量能有的,
2023-09-25
賬務科目余額表中銀行余額與資產負債表和現金流量表余額不一致,可能由以下原因導致: 1.記賬錯誤:雖然您確認所有憑證都做了分錄,但仍有可能存在科目記錯、金額記錯、借貸方向記錯等情況。 2.未達賬項:企業和銀行之間的入賬時間可能存在差異,例如銀行已收企業未收、銀行已付企業未付、企業已收銀行未收、企業已付銀行未付等情況。 3.編制報表時的計算錯誤:在編制資產負債表和現金流量表時,可能在數據計算、匯總或公式運用上出現錯誤。 4.外幣核算:如果存在外幣賬戶,匯率的變動以及外幣核算的處理不當可能導致余額不一致。 5.遺漏或重復記賬:可能有某些業務被遺漏記賬或者重復記賬。 6.跨期調整事項:例如期末的調整分錄未正確反映在報表中。 您可以采取以下步驟進行排查: 1.重新核對銀行存款日記賬和銀行對賬單,查找未達賬項并編制銀行存款余額調節表。 2.仔細檢查資產負債表和現金流量表的編制過程和計算公式。 3.對銀行存款相關的記賬憑證進行再次審查,確保記賬的準確性。 通過以上步驟,應該能夠找出導致余額不一致的原因并進行相應的調整和糾正。
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