嗯嗯,可以的,沒問題的
老師好,9月無票暫估入庫一批商品192盒(貨已收到),9月、10月已銷售出去104盒,11月收到發(fā)票數(shù)量是500盒(實際收貨308盒),先紅沖9月暫估入庫,然后請問老師這次的入庫單數(shù)量要填多少?按發(fā)票數(shù)量500盒,還是500-上次收貨的192=308盒寫入庫單呢?多結(jié)轉(zhuǎn)的成本怎么調(diào)整?
本月賣出商品有發(fā)貨清單,下個月才開發(fā)票,這個可以收入不用暫估入庫,等下月開了票在做憑證確認收入可以嗎?
老師好,我采購暫估入庫按采購單和供應(yīng)商的送貨單做憑證做得賬,下個月收到發(fā)票就把發(fā)票和合同放在一起做附件,就沒有采購入庫單了,這樣可以嗎?
老師你好,9月份有暫估一筆庫存,10月份票來了,紅沖9月份的暫估庫存,成本需要紅沖再按現(xiàn)在的一個單價做一憑證嗎
老師,9月貨單暫估入庫憑證訂貨單無發(fā)票,10月得發(fā)票沖紅,再入庫憑證訂發(fā)票無貨單,這樣可以嗎,
個體戶開一個點維修發(fā)票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內(nèi)可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數(shù)據(jù),我已經(jīng)提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數(shù)據(jù),是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產(chǎn)——應(yīng)計利息”科目還是應(yīng)付利息?
老師請問休學(xué)被我點到,怎么又給它調(diào)成休學(xué)狀態(tài)?
企業(yè)所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應(yīng)該填在哪里
處置固定資產(chǎn)的營業(yè)外支出,匯算清繳可以扣除嗎,需要調(diào)增嗎
老師,更正納稅申報,先更正財報還是先更正納稅申報表
老師,請問現(xiàn)在都是開電子發(fā)票,萬一對方作廢掉我們不知道會怎樣?如何防止這種事情發(fā)生哦?
這樣稅務(wù)查起來也沒有問題是嗎?我以為不符合發(fā)票一定要附貨單在后面
暫估入庫后邊貨物來的時候還得有一聯(lián)單子的。
9月收到貨的時候我已經(jīng)收到貨單了,10月只收到發(fā)票,老板要求本月貨單訂在本月憑證,所以后面發(fā)票就沒有貨單附后面了
入庫單是一式5聯(lián),暫估時1聯(lián),沖暫估還有1聯(lián)哈
那我目前只收到一聯(lián)入庫單,這樣影響嗎?我只能做本月賬單的時候訂憑證
如果發(fā)票后面沒有附貨單,這樣不可以是嗎
或者我直接到10月得發(fā)票再做賬附貨單在后面,這樣就沒有什么了
或者我直接到10月得發(fā)票再做賬附貨單在后面,這樣就沒有什么了
那么沖暫估時就要復(fù)印一份入庫單
好的,謝謝啦
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