對的分錄沒有問題哦
老師 1.付單位材料款 款已經(jīng)付了,發(fā)票沒有到的話我分錄這樣做對嗎?借~應付賬款/預付賬款 貸 銀行存款。后期發(fā)票到了 借~原材料/庫存商品 貸應付賬款/預付賬款 這樣做對嗎? 2.如果材料款和發(fā)票同時同行 是不是直接 借原材料/庫存商品 貸 銀行存款
老師你好,公司是小規(guī)模納稅人,買了一筆庫存商品,只支付了預付款,借:預付賬款 貸:銀行存款如果以后錢付完了借:庫存商品 貸:預付賬款 銀行存款是嗎?
老師,付款給供應商,供應商沒有開發(fā)票來,借:預付賬款,貸:銀行存款。后期供應商開發(fā)票來了,借:庫存商品,借:應交增值稅進項稅額,貸:預付賬款。是這樣掛賬嗎?
老師,小規(guī)模納稅人,先預付了賣家賬款我是做:借:預付賬款,貸:銀行存款 后面收到貨,但未收到發(fā)票我是做:借:庫存商品,貸:應付賬款一暫估款,這樣做對不對嗎
老師,預付賬款沒有收到貨是不是 借:預付賬款 貸:銀行存款 然后預付賬款如果收到了貨,就是 借:庫存商品 貸:預付賬款
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發(fā)票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會計準則錢退不回來啦,
老師就是24的做的費用沒收到發(fā)票25年2月開的這個匯算清繳調(diào)增嗎
老師我現(xiàn)在4.16號申報匯算清繳那5月份才到24年的發(fā)票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發(fā)票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會計準則
老師,我們公司在建廠房,預計4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開了發(fā)票,但我賬面還是在建工程,未轉(zhuǎn)固。開的房租費發(fā)票成本怎么弄啊?
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內(nèi)賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產(chǎn)是按折舊算費用的,內(nèi)賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?分紅前已經(jīng)申報過個稅,所得稅了,再轉(zhuǎn)入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內(nèi)賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報關單上是人民幣結算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報退稅時出現(xiàn)疑點,申報的美元離岸價超過報關電子數(shù)據(jù)中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時還不夠分,是不是計提的時候就把分紅個稅申報了,還是實際付款的時候再申報個稅啊
銷貨時如果票開了,錢收的比較晚,不在當月收的, 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-增值稅 這個是這樣嗎?
是的很正確的哦哦?
也是普票,小規(guī)模納稅人
嗯對的,分錄沒問題
老師,如果進貨的時候,用的應付賬款,銷售時用應收賬款,這樣可以嗎
可以的,思路正確哦
老師,如果付款/收款,和發(fā)票都是一天完成,是不是不用這兩個科目,直接用銀行存款就可以了?
也是可以的,不能說錯誤,只是有一點點瑕疵
老師,也就是說進貨的發(fā)票,供貨商欠著我票,我的商品銷售完了還沒給開來的情況,我也可以商品入庫,我銷售完后也可以結轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本,是這樣嗎?
是的是的,銷售完了確認收入,成本。采購進來確認庫存商品
謝謝老師
客氣期待你的好評哦哦?
老師,像這樣的發(fā)票未給我開,報印花稅的時候不是填不含稅金額嗎,這樣我該怎么報,不知道對方開的票是幾個點的稅
是的要寫不含稅,要先和對方確認下哦
老師,那入庫時知道含稅價有必要暫估入庫嗎?
是的必須暫估的哦哦
老師,暫估分錄該怎么寫?
借庫存商品暫估貸應付賬款暫估