你好,直接按照折扣之后的來庫存商品,借庫存商品貸銀行存款。
你好老師,我公司是一般納稅人,主營汽車維修與汽車配件批發,每個季度廠家會給我們一定金額的返利,返利的金額在我們應付的配件款中扣除,且廠家給我們開票的金額是扣除返利后的金額,數量不變,單價上做了折扣,這種我應該怎樣賬務處理呢
我公司是經銷商,廠家為了促進銷售,給我們一個銷售折扣,每個季度結算一次,先全額開票給我們,折扣部分按季度給我們負數進項發票,這個怎么做賬呢
老師,已經抵扣的進項發票,后面供應商開了部分金額的紅字發票給我們當做返利,這個怎么入賬呢?
請教老師:一汽廠家允許經銷商用返利當車款結算車,我們經銷商先給一汽廠家開的紅字發票,廠家給我們開具負數發票,金額一致,請教老師,我們該怎樣做賬
我司作為經銷商向廠家進貨,約定到達一定額度廠家予以返利。廠家要求開具服務費發票,在下次付貨款時直接沖減或者直接以同等價值的商品抵返利,想請教一下老師如果以商品抵減返利應該怎么做賬
微信有許多支出帳單咋不顯示
老師你好,我們是4s店,采購整車的時候有返利補貼,列如,139800-20000返利補貼 廠家給我們開票119800 這臺車,我們銷售給公司開專票119800 完后這2萬要退給開專票的這家公司, 2萬元錢的補貼到我們賬了,我們要退給開專票的這家公司,是不是退的時候我們要收這2萬元的稅點呢
老師好,我是總公司的分公司,2024年二季度給總公司的利潤表產生企稅了,實際沒產生,2024年4季度把這部分利潤補上了,有企稅,未交。2025年4月,總公司匯繳,分攤給我公司應納稅額,不包括我公司2024年4季度的企稅,這種情況,我怎么報我單位的企稅。感謝老師
新開了一家律師事務所,合伙企業,需要申報哪些稅,怎么申報
我們公司領導的家屬,這個家屬不是我們公司的員工,但是這個家屬想讓我們公司給他代交保險,這樣合法嗎
年報的營業收入是不是跟第四季度申報收入要一致,有一次處置固定資產,我們是計入營業外收入了,跟企業年報匯算里的收入對不上,系統是計入營業收入那欄了,是否需要調整
個人經營所得忘記申報了,帶什么資料去報啊
咨詢服務可以開6個點的專票對嗎?一般納稅人
老師,這個表有12個月,請問怎么匯總到一個總表,每個月每個人一個一個項目加太麻煩了,有什么方法呢?
填企業匯算里主表里的營業收入,提示跟增稅做對比,發現增稅比營業收入多1200,這個1200是個稅退手續費時填報的,帳務處理是放在營業外收入,那肯定對不上啊,這怎么處理。
但是這個貨款我們最終是不用付給對方的
你好,折扣的金額不用支付不是嗎?
整個發票上面的都不支持付啊。
對方給我們發了貨,這批貨我們是不用給對方付錢的,對方直接在返利賬戶上扣
當時返利作了嗎?沒有做賬的話,借庫存商品 貸應業外收入。
返利當時沒有做賬
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。