同學,你好 放在本年 你先把去年的分錄紅沖,再按照取得的發票,重新做賬
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% ???他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人???
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
去年不是已經匯算清繳了呀。
同學,你好 這和去年做了匯算清繳,沒關系的
我不是很理解老師,去年我已經做了成本入賬了,老師,如果紅沖就是銀行存款也紅沖,我還是不明白老師,不是話,我紅沖了,相當于我去年匯算清繳申報要重新申報呀,有沒有其他比較合適方法,學術淺,我不曉得這種情況咋個操作,老師
同學,你好 你之前的分錄發我一下
借:財務費用,貸銀行存款
同學,你和 你本年,收到發票做分錄 借:財務費用 負數 貸銀行存款? 負數 借:財務費用 貸銀行存款
老師你回復這個我當參考,我在咨詢其他的,你這個分錄當沒做調整,
同學,你好 這個就是調整,你之前年度的財務費用沒有發票,所以是暫估,現在就是紅沖,然后根據發票重新做
老師我怎么可能是暫估呢,銀行收到手續費是16塊,我就借財務費用16塊,貸,銀行存款16,去年已經入成本,今年開發票,最簡單的就是把收到發票附在去年發生憑證后面。
同學,你好 沒有發票就是暫估 你說最簡單的就是把收到發票附在去年發生憑證后面。 你發票開的時間是今年的,不可以放在去年的憑證里
如果我不放在去年,放在今年,老師你分析不到位,也不夠專業,我已經找到答案了,謝謝老師。
同學,你好 這種情況很常見的,都是這么操作的