最好不要在一個(gè)地方,實(shí)際你們經(jīng)營(yíng)地址是一個(gè)地方嗎
老師好,我們現(xiàn)在有一個(gè)生產(chǎn)型企業(yè),生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品賣給我們的貿(mào)易公司,但是兩個(gè)公司的法人一致,那么生產(chǎn)型公司賣給貿(mào)易公司,可以正常給貿(mào)易公司開(kāi)發(fā)票嘛?
老師,我想問(wèn)一下,老板有兩家公司(注冊(cè)的時(shí)候是不同法人),一家是生產(chǎn)企業(yè),另外一家是貿(mào)易企業(yè);現(xiàn)在用生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品賣給貿(mào)易企業(yè),然后貿(mào)易企業(yè)去出口退稅;這兩家公司可以用同一個(gè)IP地址去報(bào)稅嗎,還是要把兩家公司分不同的辦公地點(diǎn)分開(kāi)來(lái)
老師,我想問(wèn)一下,老板,現(xiàn)在有兩家公司,一家是生產(chǎn)企業(yè),一家是貿(mào)易公司,然后他想合并為一起,用生產(chǎn)去出口退稅;您說(shuō)直接用貿(mào)易公司退稅比較劃算?還是用生產(chǎn)企業(yè)去退稅比較劃算?
老師,公司是生產(chǎn)企業(yè),平時(shí)賣產(chǎn)品都是按只/件/組/支等單位出售,現(xiàn)在有一家貿(mào)易企業(yè)因自身原因要出口退稅,要求我司開(kāi)票,按KG 單位來(lái)開(kāi)票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)有什么影響 嗎
你好,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題的,同一法人三家公司,一家生產(chǎn)型兩家貿(mào)易那種,分別在三個(gè)城市,生產(chǎn)型與貿(mào)易公司之間交易,虧損賣給貿(mào)易公司,會(huì)開(kāi)票轉(zhuǎn)賬合同但是沒(méi)物流,意思節(jié)省物流費(fèi),貿(mào)易和生產(chǎn)一個(gè)老板同一家公司,貿(mào)易公司再出售給第三方,從生產(chǎn)型企業(yè)發(fā)貨,貿(mào)易公司再開(kāi)票轉(zhuǎn)賬合同物流,請(qǐng)問(wèn)這樣的操作有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
這里的單位成本是單價(jià)的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開(kāi)票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒(méi)有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬(wàn)購(gòu)入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個(gè)有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個(gè)提示啥意思沒(méi)看明白
我們和廠家拿貨,六萬(wàn)送三萬(wàn),對(duì)方正常給我們開(kāi)發(fā)票九萬(wàn),實(shí)際我們才支付了六萬(wàn),要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開(kāi)票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開(kāi)差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開(kāi)的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無(wú)法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請(qǐng)教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對(duì)方來(lái)給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬
經(jīng)營(yíng)地址不在同一個(gè)地方,但是老板說(shuō)他之前的公司可以的,他之前有一家生產(chǎn)的,然后有一家貿(mào)易的,都是寫了他名字的,都是用貿(mào)易的去出口退稅的
他是沒(méi)有查到,查到的話有風(fēng)險(xiǎn)。