你好,其他現(xiàn)代服務(wù)保養(yǎng)6%,1萬納稅人小規(guī)模1%。
2019年1月,甲公司購入需安裝的機(jī)器設(shè)備一臺,用銀行存款支付買價20000元,增值稅2600元,運輸費300元,運輸費增值稅28元,合計22928元;機(jī)器設(shè)備出包安裝,用銀行存T款支付安裝費700元,增值稅91元。2019年6月安裝完工后已交付使用。該機(jī)器設(shè)備預(yù)計凈殘值率為5%,預(yù)計使用年限為5年,采用年限平均法計提折舊。不老慮其做因素,請根據(jù)上述資料回答問題。(1)甲公司支付的機(jī)器設(shè)備安裝費應(yīng)通過什么科目核算?(2)請計算該機(jī)器設(shè)備交付使用時固定資產(chǎn)的入賬價值,并寫出計算過程。(3)該項固定資產(chǎn)從何時開始計提折舊?為什么?(4)請計算該項機(jī)器設(shè)備作為固定資產(chǎn)的年折舊率和2019年應(yīng)計提的折舊額。
我個人給一家公司設(shè)備做維護(hù)保養(yǎng),每月給我兩千塊錢,他們還要我給開發(fā)票,怎么開。稅率是多少,去哪開,有知道的請賜教
銷售:機(jī)電產(chǎn)品、自動儀控制設(shè)備、金屬材料、電器機(jī)械及器材、電子產(chǎn)品、安防設(shè)備,電線電纜、通信設(shè)備、建材,合同能源管理,從事計算機(jī)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)服務(wù),儀器儀表安裝維護(hù)調(diào)試,機(jī)電設(shè)備安裝工程,環(huán)保工程,樓宇智能化工程,電子程,安防工程,網(wǎng)絡(luò)工程,貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。) 以上經(jīng)營范圍可否開清包工或者,人力資源服務(wù)費嗎?對方公司只接收勞務(wù)費發(fā)票,有沒有那個項目是可以開的?
請問公司購買機(jī)器設(shè)備,合同約定每年有維護(hù)保養(yǎng)費,那發(fā)票應(yīng)該是怎么開,機(jī)器設(shè)備開設(shè)備款,十三個點的稅,維護(hù)保養(yǎng)費是開什么
老師有個棘手問題我蒙圈了,我司簽訂了一個設(shè)備買賣與安裝合同。合同約定了給對方開13%的發(fā)票,于是開票我就按商貿(mào)買進(jìn)賣出設(shè)備開的13的票。做賬也打算按商貿(mào)做!但是今天老板打電話說,還有購買護(hù)桿,護(hù)欄加工的費用,以及安裝設(shè)備的用的人工勞務(wù)費發(fā)票開進(jìn)來了,我瞬間不知道該怎么做賬了
登錄電子稅務(wù)局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續(xù)費35,我這個項目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項減進(jìn)項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項目開發(fā)票,1、開外管證時,今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對方稅務(wù)局,對方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬,進(jìn)項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務(wù)如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?