您好, 這個是不能抵扣的
請問老師這是員工出差機票的電子普票,旅游服務費如何入賬?而且這個旅游服務*機票款是不是不能抵扣進項?
老板出差的機票是在同城旅游上買的,機票開的普通電子發票入差旅費,6%計算抵扣,辦的黑鯨會員卡開的普通電子發票怎么入賬,記到辦公費里還是差旅費里?
老師,出差開具經紀代理服務*代訂機票產品電子普票是不是不能抵扣進項?必須要是國內旅客運輸服務發票電子普票或專票再者是航空電子客票行程單才能抵扣進項呢
老師 你好,收到機票的電子普通機票稅率是6%,我要怎么計算可以抵扣的進項稅額呢
老師,員工出差乘坐飛機,注明旅客身份信息的電子客票形成單可以計算抵扣進項,那么在攜程網上買的一般都是開的抬頭是單位的增值稅電子普通發票,這個不能抵扣進項。如何處理呢?攜程上買的票可以有電子客票形成單嗎?是電子客票行程單和電子普通發票只能二選一嗎?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎