補(bǔ)計提折舊就可以,以前年度的通過以前年度損益調(diào)整
老師,固定資產(chǎn)沒有發(fā)票,但是已經(jīng)在以前年度做了固定資產(chǎn),而且計提折舊了,現(xiàn)在要報廢了,怎么處理,要做憑證調(diào)以前的賬嗎?
老師:接了前任會計的賬,發(fā)現(xiàn)她多年都沒有提折舊的固定資產(chǎn),但報表上有固定資產(chǎn),我現(xiàn)在怎么調(diào)賬呀
老師,有個問題想問一下,就是固定資產(chǎn)折舊錯了,怎么調(diào)賬。就是之前沒細(xì)分固定資產(chǎn),然后每個月都是折舊這么多了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有些固定資產(chǎn)空調(diào)這些是3年的,現(xiàn)在折舊多了,怎么調(diào)呢
老師,有個問題想問一下,就是固定資產(chǎn)折舊錯了,怎么調(diào)賬。就是之前沒細(xì)分固定資產(chǎn),然后每個月都是折舊這么多了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有些固定資產(chǎn)空調(diào)這些是3年的,現(xiàn)在折舊多了,怎么調(diào)呢
老師,有個問題想問一下,就是固定資產(chǎn)折舊錯了,怎么調(diào)賬。就是之前沒細(xì)分固定資產(chǎn),然后每個月都是折舊這么多了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有些固定資產(chǎn)空調(diào)這些是3年的,現(xiàn)在折舊多了,怎么調(diào)呢
追問:原問題:2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費(fèi)用-工資4100(紅字),但是2025.4月發(fā)現(xiàn)這個錢不能紅沖管理費(fèi)用,要計入其他應(yīng)收款,請問這個2025.4要怎么做賬改正(不算重大差錯)回復(fù)說可以直接在2025調(diào)整改正,不用動24年年報。那還要用以前年度損益調(diào)整科目嗎?還是可以直接改一筆到位:借:管理費(fèi)用工資4100貸:其他應(yīng)收款
但是也不算重大差錯,要以前年度所以調(diào)整嗎?這樣還要去調(diào)24年年報
老師,請問員工社保每月有在工資中扣除,但實際未增員成功,導(dǎo)致幾個月都未繳納社保,后來將這幾個月的社保費(fèi)返給了員工,該如何入賬
專項扣除養(yǎng)老保險是當(dāng)季數(shù)值還是1到6月底的累計數(shù)值?
老師您好,請問2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費(fèi)用-工資4100(紅字),但是2025.4月發(fā)現(xiàn)這個錢不能紅沖管理費(fèi)用,要計入其他應(yīng)收款,請問這個2025.4要怎么做賬改正
老師,請問原本對方給我們開票9300,對方要求開專票加稅點(diǎn),我們給了對方稅點(diǎn)錢,那他開票金額應(yīng)該是多少呢?
允許扣除的投資者減除費(fèi)用第二個月是允許減除15000還是30000?最后應(yīng)納稅所得額怎么算列個工式可以嗎?
匯算清繳里的資產(chǎn)折舊攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表要填寫嗎
老師,招標(biāo)的時候投標(biāo)單位提供了沒有備案的審計報告算是虛假資料嗎?今天審計說是虛假材料
老師,我修改了管理費(fèi)用和應(yīng)付賬款科目,接下來我要修改哪個科目才會使得資產(chǎn)負(fù)債表平衡
怎么做會計分錄呀
借以前年度損益調(diào)整 貸累計折舊 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整