掛其他應收款/應付款科目
跟一個公司有往來,但是沒有真實業務,收到往來款怎么做賬?支付往來款怎么做賬?
老板兩家公司間沒有實際業務,一個公司缺錢,另一個公司打過去,只有銀行回單,長期掛往來賬,有什么涉稅風險
老師,兩個公司經常有往來掛賬,也沒有實際的業務往來,這個要怎么做帳
老師好,兩個公司沒有經濟業務往來,轉進來轉出去的錢該如何做賬呢?
一個項目由兩老板接下來,在某國企下面掛靠做。這兩個老板一共有四個公司分別與掛靠公司有這個分包的合同關系,并且這四個分包的公司之間也有兩家有財務往來關系。在這種情況下,怎么將這個項目的往來應收應付賬做清楚?我目前沒有理出思路
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額