你好; 一起結(jié)轉(zhuǎn)哈 ; 如果你 全部支付了; 你可以暫估 另外30%部分的進(jìn)項(xiàng)稅在其他應(yīng)收款-進(jìn)項(xiàng)稅掛著下?
老師,請問下:原材料暫估入庫,隔多長時(shí)間收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票才是稅法允許的周期? 現(xiàn)實(shí)中,2019年的原材料100萬暫估入庫,雙方約定何時(shí)計(jì)劃付款何時(shí)開發(fā)票,計(jì)劃付多少就開多少金額的發(fā)票。供應(yīng)商2020年4月份開了70萬的發(fā)票,本來計(jì)劃20年4月份付款,但是由于資金緊張,到9月份了還沒付款,供應(yīng)商回復(fù)70萬付完后,尾款30萬什么時(shí)候計(jì)劃付什么時(shí)候再補(bǔ)開票。前前后后我方暫估入庫了將近一年了, 這種情況是真實(shí)情況,均是雙方真實(shí)意思表示,非雙方惡意為之,是否可以。按照稅法要求是否允許這么長時(shí)間的暫估?
H公司20×9年虧損20萬元,柳經(jīng)理為了其工作業(yè)績,要求會計(jì)人員在賬面上“扭虧為盈”。于是會計(jì)人員在年底對一批款未付,但料已入庫,對方未開來增值稅發(fā)票的原材料(企業(yè)過去一直未做任何賬務(wù)處理),做了盤盈原材料100噸,價(jià)值23萬元的賬務(wù)處理如下:1發(fā)現(xiàn)時(shí)借:原材料23萬元貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢23萬元②核銷時(shí)借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢23萬元貸:管理費(fèi)用23萬元請問:(1)是否可以做這樣的賬務(wù)處理?為什么?(2)這樣的賬務(wù)處理會對企業(yè)的利潤產(chǎn)生怎樣的影響?(3)對款未付,但料已入庫,對方未開來增值稅發(fā)票的原材料應(yīng)如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
H公司20×9年虧損20萬元,柳經(jīng)理為了其工作業(yè)績,要求會計(jì)人員在賬面上扭虧為盈。于是會計(jì)人員在年底對一批款未付,但料已入庫,對方未開來增值稅發(fā)票的原材料(企業(yè)過去一直未做任何賬務(wù)處理),做了盤盈原材料100噸,價(jià)值23萬元的賬務(wù)處理,這樣做對企業(yè)利潤有何影響①發(fā)現(xiàn)時(shí)借:原材料23萬元貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢23萬元②核銷時(shí)借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢23萬元貸:管理費(fèi)用23萬元請問:(1)是否可以做這樣的賬務(wù)處理?為什么?(2)這樣的賬務(wù)處理會對企業(yè)的利潤產(chǎn)生怎樣的影響?(3)對款未付,但料已入庫,對方未開來增值稅發(fā)票的原材料應(yīng)如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
H公司20×9年虧損20萬元,柳經(jīng)理為了其工作業(yè)績,要求會計(jì)人員在賬面上“扭虧為盈”。于是會計(jì)人員在年底對一批款未付,但料已入庫,對方未開來增值稅發(fā)票的原材料(企業(yè)過去一直未做任何賬務(wù)理),做了盤盈原材料100噸,價(jià)值23萬元的賬務(wù)處理如下:①發(fā)現(xiàn)時(shí)借:原材料23萬元貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢23萬元②核銷時(shí)借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢23萬元貸:管理費(fèi)用23萬元請問:(1)是否可以做這樣的賬務(wù)處理?為什么?(2)這樣的賬務(wù)處理會對企業(yè)的利潤產(chǎn)生怎樣的影響?(3)對款未付,但料已入庫,對方未開來增值稅發(fā)票的原材料應(yīng)如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
你好,老師,公司采購原材料時(shí)按進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬的,有一部分原材料未付貨款的是等付了款再開票的。就沒有入賬,所以我領(lǐng)用原材料時(shí)按主營業(yè)務(wù)收入,就是銷項(xiàng)發(fā)票的不含稅金額,領(lǐng)用可以么?做到后面的時(shí)候,應(yīng)付賬款超過了100萬,銷項(xiàng)票也開多了,我就只能暫估原材料了,我這樣做對不對?
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi),是在匯算清繳的時(shí)候調(diào),還是說平時(shí)在稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)的時(shí)候就要調(diào)成60%了?
老師,你的意思是婚慶收到現(xiàn)金尾款的話,先存入公戶,然后做借銀行存款,貸預(yù)收賬款(待清算)開發(fā)票再做,借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,
老師,月底我計(jì)提4月的工資,這個(gè)數(shù)從哪來
老師,那婚慶公司的尾款一般都收的是現(xiàn)金,怎么辦,把現(xiàn)金存入公戶再做賬,還是直接按現(xiàn)金做啊,還是現(xiàn)金可以不確認(rèn)收入啊,以前餐飲業(yè)現(xiàn)金都進(jìn)老板私戶了不確認(rèn)收入
我意思是印花稅走不了在建工程里邊吧,這個(gè)需要走稅費(fèi)及附加
什么情況下收到對方開給我們的發(fā)票借記在建工程
小規(guī)模還是季度不超三十萬免增值稅么
老師,請問每天的日記賬里退貨要怎么記錄呀
老師好,上年第四季度成本算多了,現(xiàn)在賬本調(diào)整過來了,現(xiàn)在我是需要回去更改第四季度企稅報(bào)表還是等匯算清繳調(diào)整?匯算清繳調(diào)成本可以嗎?
老師,那餐飲業(yè)收款,客戶比較多,有的開發(fā)票有的不開發(fā)票,難道也要按客戶名字設(shè)置二級明細(xì)科目嗎?可以一次計(jì)入預(yù)收賬款(待清算),然后開發(fā)票的轉(zhuǎn)入借,預(yù)收賬款(待清算)貸,主營業(yè)務(wù)收入這樣可以嗎
就是原材料100萬一起結(jié)轉(zhuǎn) 剩下30萬的進(jìn)項(xiàng)掛應(yīng)收么
你好; 對的; 掛著哈;原材料掛不含稅金額 ;在去結(jié)轉(zhuǎn)全額的? 材料成本?
那對公賬可以等發(fā)票到了再入賬么,因?yàn)樗莻€(gè)發(fā)票要等到工程結(jié)束才可以開,那要是匯算清繳前沒開過來 我還要調(diào)整這樣好麻煩
你好1; 收到發(fā)票之后核對發(fā)票金額和實(shí)際的 做賬金額是否一致; 有差異要調(diào)整的 ;?