你好,同學(xué),繞這樣的目的是為了什么
老師您好!我們是建筑施工企業(yè),平常都是甲方把工程款打給我們,我們把錢打給勞務(wù)公司,勞務(wù)公司把工錢發(fā)給農(nóng)民工,然后給我們開具勞務(wù)發(fā)票,我們依據(jù)勞務(wù)發(fā)票入人工成本。但是因為年前農(nóng)民工要錢要得緊,甲方直接把工程款打給了農(nóng)民工算是代我們代勞務(wù)公司給農(nóng)民工發(fā)工資。勞務(wù)公司還得要給我們開具發(fā)票,但是這就造成了三流不一致,我們應(yīng)該怎樣做一些書面證明才能符合稅務(wù)要求?謝謝!
老師好,請問我們公司在A地設(shè)有辦公室工作人員,業(yè)務(wù)都是B公司人員承接,下放到我們公司,我們與承接客戶簽訂合同給發(fā)工資客戶把工資與稅款打給我們,我們再開票給客戶,這個屬于違規(guī)嗎?
老師,我們是勞務(wù)公司,給對方開了發(fā)票,對方一直不給打款,然后借老板錢給員工發(fā)了工資,現(xiàn)在對方讓老板給他提供幾個人,他們把錢打給員工,相當(dāng)于發(fā)工資,我給我們打公戶,可以嗎,賬務(wù)我都不會處理了
老師,我們公司把一部分款打給員工,后面員工沒用,又原金額退回給公司,以及把錢打給個人客戶,十天左右對方又退回給我們,有影響嗎,比如對稅務(wù)方面,這樣操作需要注意什么事項
總公司簽的合同提供勞務(wù),現(xiàn)在客戶把錢打給了分公司,到時候開票也是開回總公司,相當(dāng)于分公司代總公司收了款,這樣可以嗎
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會計計提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對電子發(fā)票格式要求
因為我們客戶現(xiàn)在沒錢,相當(dāng)于是他們的上游是個勞務(wù)公司,勞務(wù)公司把錢他們的錢直接代付給我們企業(yè)下的員工或者其他個人
你好,同學(xué),也就是繞賬,我只能說有風(fēng)險,因為真實業(yè)務(wù)是沒有的
需要簽訂什么合同嗎
我們要怎么沖賬呢
前提是你們以勞務(wù)代發(fā)工資的形式,這個要開勞務(wù)費發(fā)票,
是我們給勞務(wù)公司開嗎,我們已經(jīng)給我們的上游客戶開了工程發(fā)票了
那就按代收代付做賬,但這樣繞的確是有風(fēng)險
繞的話 風(fēng)險存在哪呢
就是你們要有委托收款協(xié)議,
簽一個委托收款協(xié)議是不是風(fēng)險就沒了
是不是除了跟勞務(wù)公司簽,還要跟員工簽
對的,同學(xué),是這樣,只是讓你的收款合規(guī)化
我們上游客戶他們這樣操作有風(fēng)險嗎 他們是國企 應(yīng)該會很嚴(yán)格
可是這樣的回款方式我不太理解
難道對他們就沒影響嗎
同學(xué),有時這樣反復(fù)是為了增加流水,國個也沒你想的那么正規(guī),我們就國企