借:固定資產清理 借:累計折舊 貸:固定資產
老師你好,我們企業有臺車賣了,固定資產清理的分錄,借:累計折舊,固定資產清理,貸:固定資產;借:庫存現金,貸固定資產清理,應交稅費_銷項;假如是處置損失,借:營業外支出,貸:固定資產清理,對嗎
您好,老師,公司進入清算注銷,公司名下有兩輛小客車已轉移登記到個人名下,沒有轉讓收入,請問賬務怎么處理?分錄是這樣嗎?借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 借:營業外支出-非流動資產處置凈損失 貸:固定資產清理 有什么比較好的處理方式?
單位車輛賣給個人,單位開出增值稅專用發票,請問怎么賬務處理。 如果是不做固定資產清理做到收入里去的,那固定資產清理賬務怎么處理。
老師好,請問主動處置固定資產的凈殘值分錄 借資產處置損益,貸固定資產清理 對嗎?
老師您好!2022年賬務做錯了,出售的固定資產清理,沒有做固定資產減值準備,也沒有結轉到資產處置損益,造成賬上虧損嚴重,折舊又多折了,上半年沒有出售有有盈利交了企業所得稅,下半年開始出售固定資產,出售了300多萬,直接做固定資清理,造成賬面嚴重虧損,現匯算清匯怎么處理?急!急!急!
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
老師,老板和股東的小轎車加郵費,過路費維修費這些想在公司報銷可以嗎?前提是什么?
借:銀行存款 貸:固定資產清理 貸:應交稅費-應交增值稅
最后將固定資產清理結轉到營業外收支
怎樣將固定資產清理結轉到營業外收入啊
借:固定資產清理 貸:營業外收入
金額填固定資產清理的金額嗎
金額填固定資產清理的余額
我的余額在固定資產呢,哪里分錄做錯了嗎
借:固定資產清理 借:累計折舊 貸:固定資產
做完這個科目,就無固定資產余額了
我是本月購進的資產用不了就賣出的,未提折舊,購進時借固定資產和進項稅額,貸應付帳款的
下面分錄就是借固定資產清理貸固定資產的
然后賣出時又借應收賬款,貸固定資產清理銷項稅額的
老師,上面的分錄處理有哪里不對嗎
我已調整好分錄了,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!