同學,是今年的嗎,今年可以反結賬回去調整
老師,我之前用的金蝶的軟件記賬,現在金蝶打不開了,要是找售后還得重新花一年的服務費,我可以重新用一個財務軟件重新記賬嗎?因為只記了四個月的賬,我把之前四個月的重新錄一遍可以嗎?對我的賬有影響嗎?
你好,老師,用的t3軟件已經年結,發現12月份有摘要寫錯了想改,直接反記賬反結賬就可以么?會對下一年的賬造成影響么
21年已經結賬,22年1月賬務已做大半。發現21年12月份一個分錄數據錯誤,可以反結賬到12月嗎。用的是金蝶k3
金蝶單機版21年12月底年結完成 今年賬務處理到了2月月結 賬務處理現在要去修改12月份一筆憑證怎么修改 這樣今年1月初期初余額就會有影響 但今年賬2月已結賬了
老師,新年好。請教一下,公司1月份一直是放假,沒有來得及做這個月的賬,可以2月2日進行反結賬到1月份去做1月份的賬嗎?謝謝
老師,通常我們項目上的發貨是先發貨,然后等到項目驗收才能開票到款,那材料采購入庫了在出庫了這什么時候結轉成本呢?分錄咋寫
過節費單獨發放還是隨工資一起發放
老師 小規模繳納增值稅 季度是30萬 還是45萬是臨界點?
老師麻煩問一下,借管理費用-招待費,貸現金,這張憑證的后面是不是不能只有一張發票,還要附上報銷單,對吧
請問收到材料專票并入庫的庫存商品,還沒有銷售出去是不是不用結轉成本
您好老師!我想咨詢一下,這個企業所得稅年報期500萬一次性扣除了,以后年度折舊調增。我的疑問是圖中紅圈本年累計折舊數。和期間費用折舊數對不上,原因是因為期間費用折舊是實數。但是在這一年中,固定資產有清理 所以累計折舊轉出來一部分數。所以105080累計折舊這個表本年累計這個數 就是減掉了清理資產折舊的那個數。我應該怎么填,如果填實數的話,累計折舊余額就會對不上。 2.
公司沒有工會可以不按照工資比例交工會費嗎?
稅務風險評估報告是哪個公司出的嗎?
請教,實際收的水費發票一般含免稅金額,就會導致應交稅費簡易征收(貸方與借方差額)金額與實際值出現差額,怎么辦? 比如代收103,收入100,增值稅3 代付91.5元,成本90 增值稅1.5 賬面簡易征收1.5 而實際103-91.5=11.5/1.03*0.03=0.33
老師好,總公司和非獨立核算的分公司之間的資金流動需要開票嗎,比如分公司員工的社保工資發放是總公司把錢劃撥給分公司,這樣需要開票嗎
是的,是今年的。是可以直接結轉到一月,然后把漏掉的賬務補充上,依次結轉到每個月補充上就可以哈?
建議你改了,就從源頭上改