您好,不是企業(yè)所得稅按利潤交稅(收入 減 成本費用),這月成本費用多就是利潤少或者是負,都不用交所得稅的
兼營及混合銷售)甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事電器銷售業(yè)務(wù),同時還為購買電器的客戶提供安裝服務(wù)。今年8月,甲公司向乙公司銷售一批電器并提供安裝服務(wù),取得不含稅電器產(chǎn)品收入5萬元,含稅安裝服務(wù)費用1000元,貨款已收到,計算銷項稅金額。
甲公司2021年主營業(yè)務(wù)收入170000元,主營業(yè)務(wù)成本105000元,銷售費用9000元,稅金及附加1200元,管理費用7600元,財務(wù)費用2000元,營業(yè)外支出2200元。按照小微企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠政策,該公司需要繳納的企業(yè)所得稅是多少?
甲公司2021年主營業(yè)務(wù)收入170000元,主營業(yè)務(wù)成本105000元,銷售費用9000元,稅金及附加1200元,管理費用7600元,財務(wù)費用2000元,營業(yè)外支出2200元。按照小微企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠政策,該公司需要繳納的企業(yè)所得稅是多少?
準(zhǔn)備成立一家個人獨資企業(yè),主營對外投資,太陽能電力銷售,(5年后回本,利潤不錯)電力安裝服務(wù),那所得稅怎么交,稅率是多少?
甲公司2020年五月份的主營業(yè)務(wù)收入1000000元主營業(yè)務(wù)成本400000元其他業(yè)務(wù)收入100000元其他業(yè)務(wù)成本56000元稅金及附加6000元銷售費用40000元管理費用80000元財務(wù)費用20000元投資凈收益100000元營業(yè)外收入12000營業(yè)外支出22000元該企業(yè)的所得稅為25%。那這個企業(yè)所得稅費用是多少?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
企業(yè)所得稅A類報表中的營業(yè)成本包括哪些內(nèi)容
您好,就是我們利潤表上的主營業(yè)務(wù)成本
我們企業(yè)開業(yè)不久,目前是手工賬,我想問下,企業(yè)所得稅A類報表中的營業(yè)成本包括哪些內(nèi)容,因為利潤表是是手工出報表,目前沒有財務(wù)軟件
您好,就是我們記主營業(yè)務(wù)收入時,相匹配的主營業(yè)務(wù)成本,就是手工賬成本那些分錄