帶的具體的什么問題。
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
我們公司投資了一家公司,我們公司支付新公司的裝修費用、辦公購買桌椅以及房租費用作為對他們的投資,共計37萬,站在新公司角度應該怎么入賬
你好,你們章程里面有什么櫥子?貨幣還是實物?
而且你出資的這些需要做評估,開發票。
公司可以這樣開票嗎 分錄要怎么做
好,這個是技術監測嗎?
稅收分類編碼:3040601 稅收分類名稱:認證服務 開票商品名稱:*鑒證咨詢服務*檢測服務費
分錄要怎么做
你們開出去的嗎?借銀行存款 貸主營業務收入 應交稅費
就是我們老板的意思是他開檢測服務費然后取回的成本票可不可以是檢測費
2.就是房租14萬,裝修費,其他的就是一些辦公桌椅什么的 房租費和裝修費還沒有開具發票購買的辦公桌椅已經開過票了 抬頭都是我們公司 不是投資的公司的抬頭
是的,那你們就做借款。
就是我們老板的意思是他開檢測服務費然后取回的成本票可不可以是檢測費
對的是的,可以的,第一個回復的是的,第二個做借款。
第二個沒法做投資款的。
第二個沒法做投資款的。 那這個分錄應該怎么做呢
借其他應收款貸銀行還款。
需要把錢收回來的。
老師這是7月份工資表,這月8月報個人所得稅7月工資表,我在所屬期7月報了7月工資表,現在怎么調整???不是錯誤怎么更正申報,從今年說吧1-8月都是安計提報個人所得稅,提前申報了一月
你好,你可以每個月都更正申報,也可以這個月零申報。
我還有個問題這個軟件即征即退要怎么申請 這個我要怎么填 不是申報表,我問的是退
1. 我要辦稅—一般退(抵)稅管理。 2. 一般退(抵)稅管理—入庫減免退抵稅。 3. 退(抵)稅申請審批表頁面。 4. “提退稅金類型”選擇“先征后退”;“退抵稅費原因類型”選擇“軟件集成電路即征即退”;“退抵稅(費)依據文書字號”選擇即征即退資格備案文書號;“申請退抵稅(費)方式”選擇“退稅”,填寫完成后,點擊“稅票信息查詢”。 5. 選擇稅款所屬期,查詢后勾選即征即退對應稅票,點擊確定。
施工企業 施工方符合按照一段時間內確認收入的條件, 施工完成后 收入已經按照企業會計準則時段確認了收入,且應收賬款已經收回了一部分,這個時候知道合同履約成本能收回一部分 ,這個是根據應收賬款提減值還是直接計入主營業務成本,同時增加預計負債呢?
你好,這個是當年的嗎?當年的不用考慮啊,明年的時候你再計提壞賬。