應(yīng)計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)
老師,我們公司是做咨詢服務(wù)的,公司購(gòu)買的電飯鍋這些計(jì)入什么科目
您好老師,公司購(gòu)買的電飯鍋,做哪個(gè)會(huì)計(jì)科目合適呢?
公司有員工餐廳 然后買了食材做飯 這個(gè)發(fā)票應(yīng)該入什么科目
購(gòu)買的花生油用于公司食堂做飯,計(jì)入什么科目
公司買的電飯鍋給員工做飯,做到什么科目
A公司于2017年11月成立,2018年6月發(fā)記為增值稅一般納稅人,A公司2019年3月底期末留抵稅額3萬(wàn)元。2019年4月發(fā)生下列業(yè)務(wù):。1、采購(gòu)貨物一批,取得供貨方開(kāi)具的3張13%稅率的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明的金額合計(jì)100萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)13萬(wàn)元,4月己經(jīng)全部認(rèn)證通過(guò):。2、銷售貨物取得銷售額226萬(wàn)元,開(kāi)具13%稅率的增值稅專用發(fā)票,?發(fā)票注明金額200萬(wàn)元,稅額26萬(wàn)元;當(dāng)月開(kāi)具一張16%稅率的藍(lán)字發(fā)票,發(fā)票注明金額50萬(wàn)元,稅額8萬(wàn)元,開(kāi)具原因是2019年1月發(fā)生的一筆銷售業(yè)務(wù),A公司在1月稅款所屬期己經(jīng)按未開(kāi)具發(fā)票申報(bào)繳納增值稅;?3、A公司2019年4月提供企業(yè)管理服務(wù)取得銷售額265萬(wàn)元,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票金額250萬(wàn)元,稅額15萬(wàn)元。4、A公司8名員工2019年4月10號(hào)出差沈陽(yáng),當(dāng)月15號(hào)返回濟(jì)南,發(fā)生的往返飛機(jī)票票價(jià)與燃油費(fèi)合計(jì)10900元,員工報(bào)銷時(shí)提供了注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單;。5、A公司2019年1月購(gòu)入一層寫字樓,取得增值稅專用發(fā)票,截止到2019年5月當(dāng)前尚有購(gòu)入寫字樓的不動(dòng)產(chǎn)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額20萬(wàn)元未抵扣
老師,服務(wù)業(yè)小規(guī)模納稅人開(kāi)具專用發(fā)票,稅率是多少?
公司欲采購(gòu)股東二手車一輛,涉及哪些稅費(fèi)。
快賬軟件期末是手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益還是點(diǎn)期末處理自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)
小規(guī)模納稅人銷售使用的車,增值稅怎么交
老師,我想問(wèn)一下,總公司中標(biāo),分公司簽合同,那開(kāi)票呢?
老師您好,第一做出口,現(xiàn)有幾個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教:我們是采購(gòu)的國(guó)內(nèi)貨物然后出口,現(xiàn)在我們跟國(guó)外客戶的合同是:貨物4072歐,國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸?shù)礁劭凇}(cāng)儲(chǔ):1000歐,總計(jì)5072歐,報(bào)關(guān)單上需要填寫這1000歐嗎?填在哪里?報(bào)關(guān)單上的生產(chǎn)銷售單位是填我們自己,還是填貨物實(shí)際生產(chǎn)單位呢?實(shí)際生產(chǎn)單位有兩家的
老師,公司注冊(cè)地址是在天津市A區(qū),但是公司以公司名義在天津市B區(qū)購(gòu)買了一套房產(chǎn),是不是需要去天津市B區(qū)所屬稅務(wù)局做跨區(qū)稅源登記?
老師以前紙票普票0稅率如果對(duì)方未付款給紅沖需要對(duì)方確認(rèn)嗎
我公司出資投資一家公司、現(xiàn)在分紅了、人家要我開(kāi)票給她、她在給我錢、我要開(kāi)票給他們?這不用開(kāi)票吧