你們開的不規范哈,現代服務只是一個大類,應該具體到名稱適用的小類
老師,我想問一下,我們是零售行業,招商銀行跟我們做滿減活動,滿500減50,現在招商銀行要給我們付50的錢,我們開*經紀代理服務*服務費 專用發票給他們可以嗎?
老師我想問下:我們舉辦促銷活動租的場地供應商開發票名稱為:會展服務.場地布置費(1250元),清單是這種,就是把運費也算在一起的,老師這種可以直接計入銷售費用嗎
我們是小規模,執照范圍是組織文化藝術交流活動;設計、制作、代理、發布國內各類廣告;企業形象策劃;禮儀服務;會議及展覽服務;舞臺造型設計;市場營銷策劃;電腦圖文設計、制作**(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)現在有個廣告位出租給別的公司,我開發票怎么寫?大項寫什么
老師,乙方為我們舉報的宣發活動提供活動所需要的物料,為活動現場進行布置。乙方給我們開的發票是“設計服務*活動執行費”,這個發票可以嗎?我們一般都是開的現代服務,他來得時設計服務。
請問一下老師,我們搞了一個活動,其他企業在我們活動上和宣傳冊上,放他們的廣告宣傳,我們收取了他們的廣告費,我們是開現代服務發票的,沒有開廣告發票的權限的,我給他們開現代服務費-宣傳廣告費可以嗎,還有這個廣告費12月收到的,但是發票對方老板說1月在開,那我這筆12月怎么做賬啊
中級會計財務管理:EBIT和凈利潤怎么換算
老師好,請問小規模納稅人,2024年度本年累計利潤總額13000,2024年已交企業所得稅費用600元,本年凈利潤累計12400元,2024年度無票支出暫估成本11000元,管理費用3000元,業務招待費1000元,這個要調整出來交企業所得稅,要交多少企業所得稅呢?
我今天上班時間,幫這個老板算辦了一點兒私事吧,老板給我發了一個五一快樂小紅包,要不要領呢[笑臉]
請問速達軟件安徽省阜陽市聯系方式有嗎?
老師,國稅局5月幾號上班?
生產出口企業,原材料都是國內的,什么樣的海運費發票不能所得稅前扣除,如何區別?
企業本年累計利潤總額為負數的情況下,也要計提所得稅嗎?是不是按照利潤總額的金額乘以稅率計提遞延所得稅啊?
生產出口企業,全不是進口原材料的企業,出口發生的海運費,分幾種情況處理?如果有海運費發票,是不是意為著就是有賣方負擔,可以所得稅前扣除,如果按照FOB價出口,是不是不會有海運費的發票?
你好,老師我們公司去年11月份報增值稅的時候有收入,但是到了報季度報表的時候忘了填收入金額,怎么辦呢?
老師,個體戶老板,在另一家公司有工資的收入,但是一年不超過12萬,還需要做綜合所得匯算清繳么
我說的是前面他們開的設計服務,我們是現代服務,后面我們有小類
人家開的小類沒問題就行了哈
大類不重要哇
人家是規范的開法。不能只開大類
老師,你到底懂不懂我在問啥
跟你溝通好累
我只想問她開的大類是設計服務,我們開的大類一般是現代服務,小類我們開給別人的時候肯定有。我只想問設計服務和現代服務哪個更合適?
意思是人家是規范的開票肯定合適的哈。跟你們怎么開無關。你們開票按自己的業務據實開就是了,