這種可以直接計入銷售費用
老師,你好我想咨詢下我們公司之前都是做房地產中介代理,代理車位商鋪收取服務費,目前我們公司想從開發商手中直接把車位購買過來自行銷售,想問下目前經營范圍是可以的嗎還是需要再增加經營范圍,以下是我們公司的經營范圍:商業管理;物業管理;房地產經紀服務;房地產中介服務;房地產居間代理服務;房地產咨詢服務;房地產信息咨詢;房地產租賃經營;房地產估價;土地評估;土地管理服務;酒店管理;公寓管理;餐飲管理;招商代理;連鎖企業管理;企業管理服務;企業管理咨詢服務;企業形象策劃服務;招、投標咨詢服務;廣告制作服務;廣告發布服務;廣告設計;廣告國內外代理服務;文創產品設計;文化活動的組織與策劃;企業營銷策劃;會議、展覽及相關服務;建筑勞務分包;商業信息咨詢;經濟與商務咨詢服務;策劃創意服務;市場營銷策劃服務;市場調研服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
老師我想問下:我們舉辦促銷活動租的場地供應商開發票名稱為:會展服務.場地布置費(1250元),清單是這種,就是把運費也算在一起的,老師這種可以直接計入銷售費用嗎
老師您好,我公司: 主要業務是:服務器托管服務.就是甲方提供服務器設備,我們提供場地、維護、以及電能,來給甲方提供服務,主要消耗的是電,收入是服務費! 1,公司收到的發票主要是電費發票,電費發票比較多,電費發票是按照13個點開進公司的! 2,公司給甲方開出去的是服務費發票,稅率百分之6,但稅局說我們主要消耗的是電,產生的收入相當于賣電收入,所以要按照13個點算“銷售貨物-電費”,不能按照6個點計算服務費,這樣就產生了稅差,要補交稅款,但是我們確實是做服務行業的!請問這樣合理嗎?我的客戶也不會同意我給他們開售電的發票啊! 3,我方想不通的是:餐飲行業也是服務行業,為什么他們交電費是按照13個上稅,他們給客戶開餐費發票就能是6個點?就是因為我們用電多么?
我們是一家物業公司,其中幾層都是我們集團內部的十幾家公司(我們物業公司是其中一家),其余樓層都是正常租用辦公地點的公司,物業公司承接整棟樓的物業服務。水電費、空調服務費、網費等這些都是和供應商直接簽的整個樓的合同,再由物業公司轉售給下游公司。因為我們內部的其他公司,也使用了水電空調網費這些服務,以前就是直接開的發票,他們做費用,我做收入。但這樣的話等于我們多了一道流轉稅(因為我們開給其他內部公司的時候并不盈利),供應商是小規模納稅人,只用供應商開給我們的發票抵扣的話,就會多繳稅。我們這種情況,能不能根據國家稅務總局“國家稅務總局公告2018年第28號”第十八、十九條分攤?可以的話怎么分攤?謝謝老師。
各位稅局領導,您們好,我司是會務服務企業(可以理解為客戶開會,我們負責搭建場地布置等),承接的會議在深圳市內各個地方(有時也會去周邊城市),員工每天都需要外出搭建,活動結束還需要過去撤回設備,員工就餐時間不定,我們公司規定給員工15元一餐一個人的標準給員工補餐費(只有出去搭建撤場才有,不出去沒有),想請問這是否符合誤餐補助范疇,計入差旅費,不需要發票稅前扣除。附件為員工報銷單明細,-會載明日期,地點報銷多少錢 圖片是稅局回復,請老師幫忙看看是不是說我們這樣的可以不要發票根據原始憑證入賬呢
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
因為我聽說運費還要計提印花稅就不知道這種需不需用的
不需要了,已經開到會展服務中了
可是運費不是要交印花稅嗎老師
已經開到會展服務中,不是開的運輸發票,不交
老師,意思是開運費發票才交印花稅是吧,郵寄費要交嗎
開運費發票才交印花稅 郵寄費不用交印花稅?
老師,麻煩問下像機票行李托運產生的費用計入什么費用啊,這種要交印花稅嗎
一題一問,請重新在公海中提問。因為老師是按答題個數結算的