你們跟a或者b之間有存在應(yīng)收賬款嗎?還是只有應(yīng)付賬?
老師中午好,我想請問您,我們以公司法人名義 掛靠A公司承攬了一個(gè)幼兒園的工程 是不是要把這個(gè)合同改成與公司簽訂的呢? 合同是A公司與幼兒園兩單位簽訂的 材料供應(yīng)商也是與A公司簽訂了合同 我們把款項(xiàng)轉(zhuǎn)至A公司賬戶, 材料商直接開發(fā)票給A公司 A再付款給材料商, 支付的檢測費(fèi) 人工費(fèi)有的走A公司支付 有的從我們公司支付 但都是直接開票給A公司,我們該怎么規(guī)范呢 是把所有款項(xiàng)轉(zhuǎn)至A公司,由A支付至材料商 還是我們直接支付呢,如果A 公司給我們工程款,我們開票給他做主營業(yè)務(wù)收入嗎?
老師您好,我們是一家供應(yīng)鏈公司 ,我們的經(jīng)營范圍是一般項(xiàng)目:供應(yīng)鏈管理服務(wù);勞務(wù)服務(wù)(不含勞務(wù)派遣);金屬材料銷售;建筑用鋼筋產(chǎn)品銷售;水泥制品銷售;砼結(jié)構(gòu)構(gòu)件銷售;建筑砌塊銷售等其他。現(xiàn)在發(fā)生這種業(yè)務(wù):A是生產(chǎn)商或者其他銷售方,B是購貨方,C是我們中間方或者說擔(dān)保方,在經(jīng)過我們牽線下A把貨物和發(fā)票都開給B,B把錢打給我們,我們再打給A,這中間我們公司只涉及資金收支,不涉及開發(fā)票啥的。這種代收代付的形式可以操作么,合同我們也會(huì)簽三方協(xié)議
老師,我這邊有個(gè)問題,就是我們公司老板開了好幾家公司,其中一家公司假設(shè)A給另外一家公司B代付了材料款,因?yàn)楫?dāng)時(shí)銀行快下班了,只有這個(gè)A公司賬上款夠,可以直接打給對方的供貨商的,后期這個(gè)款也沒有再打回來,目前打回來可能也不大了,因?yàn)檫€需要對方公司假設(shè) C把款退回給A,再以對應(yīng)的B公司賬戶打款打回去,所以目前A公司一直有掛賬,但是這個(gè)錢也是不可能還回來了,請問下老師這個(gè)賬務(wù)上怎么處理呢?是要老板寫個(gè)說明嗎?
就是我們公司老板開了好幾家公司,其中一家公司假設(shè)A給另外一家公司B代付了材料款,因?yàn)楫?dāng)時(shí)銀行快下班了,只有這個(gè)A公司賬上款夠,可以直接打給對方的供貨商的,后期這個(gè)款也沒有再打回來,目前打回來也不可能了,因?yàn)檫€需要對方公司假設(shè) C把款退回給A,再以對應(yīng)的B公司賬戶打款打回去,實(shí)際上這個(gè)款已經(jīng)是我們公司的A替B付過了,所以目前A公司一直有掛賬,但是這個(gè)錢也是不可能還回來了,請問下老師這個(gè)賬務(wù)上怎么處理呢?
老師,我們有家供應(yīng)商A,欠他的供應(yīng)商B貨款,導(dǎo)致B不給A發(fā)貨材料,繼而影響我們的訂單,老板打算說簽個(gè)三方協(xié)議,由我們直接付款給B,A同意以此抵消跟他們的往來款,請問可以這么操作嗎?賬務(wù)怎么處理呢
這里的單位成本是單價(jià)的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個(gè)有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個(gè)提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發(fā)票九萬,實(shí)際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬
我們跟A是應(yīng)付賬款,跟B以前沒有業(yè)務(wù)往來
那肯定是不能抵消的,這樣無法抵消呀。如果存在應(yīng)收應(yīng)付,那是可以抵消的。
可以用過渡科目嗎?對于A借應(yīng)付賬款,貸其他應(yīng)付;對于B借其他應(yīng)付,貸銀行
不管是應(yīng)付還是其他應(yīng)付,你都無法進(jìn)行三方抵消,因?yàn)槟氵@邊兒只有負(fù)債類科目。
我上面的分錄用“其他應(yīng)付”過渡,不就都平了嗎
這個(gè)就不屬于三方抵消了。而是直接付款,只只不過是把款項(xiàng)付給了其他人而已。可以這么操作。
哦,那簽?zāi)莻€(gè)三方協(xié)議可以嗎,有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
這樣簽沒有任何意義。A開的發(fā)票,你把款付給了b。發(fā)票與付款不相符,存在很大的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
那這樣行不行:我們問B買材料,再賣給A,就是B給我們開票,我們付款給B; 我們再開同樣的票給A,和A應(yīng)收應(yīng)付賬款沖抵
這樣是沒有問題的,但是要注意開票款項(xiàng),貨,物流要保持一