你好,勞務公司那邊給你開勞務發票是吧?如果是的話,你直接給我勞務費就行, 借管理費用勞務費 貸應付 借應付 貸銀行存款。
老師麻煩幫我看看這樣可以嗎? 工資這塊當月計提 借:管理費用 貸:應付職工薪酬-工資 計提公司負擔社保、公積金 借:管理費用 貸:應付職工薪酬-社保 -公積金 當月扣除社保、公積金 借:應付職工薪酬-社保 -公積金 其他應收款-個人負擔社保 -個人負擔公積金 貸:銀行存款 ------------------------------------------ 下月發放工資時 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應收款-個人負擔社保 -個人負擔公積金 應交稅費-應交個人所得稅
請教老師,公司承擔員工的全部社保費用(個人部分+單位部分),然后給員工定的工資金額就是實發金額,這樣的話,比如某員工工資是3500元,社保費總額是400元,記賬分錄是否是這樣的: 計提工資: 借:管理費用等—工資 3500 貸:應付職工薪酬—工資 3500 計提社保: 借:管理費用等—社保 400 貸:應付職工薪酬—社保 400 支付工資: 借:應付職工薪酬—工資 3500 貸:銀行存款 3500 繳納社保: 借:應付職工薪酬—社保 400 貸:銀行存款 400 借:管理費用
請問一下,公司員工自費購買公積金,公司先墊付,發工資時扣回,應該怎么做賬務處理,之前是這樣做,導致管理費用虛增,應該怎么調整回來:繳納公積金 借:其他應收款-公積金 貸:銀行存款 計提工資:借 管理費用-工資(含員工自費公積金) 貸:應付職工薪酬-工資 發放工資:借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應收-公積金 銀行存款
老師,如果公積金是當月扣的,社保次月扣的我應該怎么做分錄呀, 公積金是 借:管理費用--公積金(單位)1687 其他應收款--公積金(個人)1687 貸:銀行存款 3374 計提工資、社保 借:管理費用--社保(單位)2000 管理費用--員工工資 5000 貸:應付職工薪酬--員工工資 5000 應付職工薪酬--社保(單位)2000 發放工資、繳納社保時: 借:應付職工薪酬--員工工資 5000 其他應付款--社保(個人)1000 其他應收款--公積金(個人)1687 貸:銀行存款 7687 是這樣嗎?
老師麻煩幫我看看這樣可以嗎? 工資這塊1、當月計提 借:管理費用 貸:應付職工薪酬-工資 2、 計提公司負擔社保、公積金 借:管理費用 貸:應付職工薪酬-社保 -公積金 3、 當月扣除 公積金 借:應付職工薪酬 -公積金 其他應收款-個人負擔公積金 貸:銀行存款 --- 4、當月發放工資時 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應收款-個人負擔社保 -個人負擔公積金 應交稅費-應交個人所得稅 5、次月銀行扣社保 借:應付職工薪酬-社保(公司) 借:其他應收款-個人負擔社保 貸:銀行存款
老師,您好,由于24年實際支付的房租只有9個月,少的三個月房租在25年1月交的。審計讓在匯算清繳的時候,與使用權資產相關的內容調減(租賃負債、使用權資產、未確認融資費用),請問如何填報在匯算清繳表格中呢?
老師三方協議怎么簽定?
老師發現去年的財務報表的利潤表填寫錯誤怎么辦?可以更改嗎?更改了會不會出問題?
工商年報:資本未實繳的情況下,實繳信息要填寫嗎
老師,所得稅優惠減免記營業外收入嗎
請問老師服務行業提供餐飲婚慶服務需要繳納印花稅嗎?
老師好,問一下,申請高新,現場提交紙質資料的時候,會有人當面審查蓋章資料是否已蓋章或簽字嗎?
老師,公司24年報關,但是款項在25.5月才能收到,那還能出口退稅嗎?
老師,房子的折舊可以減少年限,加速折舊嗎?
老師好,公司去年付出去一筆錢,摘要:付xx蔬菜款,借;其他應付款貸:銀行存款,這種情況需要往回來開發票嗎