同學(xué)你好 首先我們登錄電子稅務(wù)局,進入“我要查詢”模塊,點擊“出口退稅申報信息查詢”,即可看到查詢首頁。根據(jù)所需查看下載的表格
老師你好,我在出口退稅申報系統(tǒng)填進貨明細數(shù)據(jù)錄入時,我先從稅務(wù)局發(fā)票認證信息下載,然后到導(dǎo)入到出口退稅申報系統(tǒng)里,在認證發(fā)票信息處理能看到剛倒進來的幾張發(fā)票。請問怎么能關(guān)聯(lián)到進貨明細申報數(shù)據(jù)那里去喔? 我這個是外貿(mào)企業(yè)的單機版。
老師,新公司一般納稅人,無業(yè)務(wù)發(fā)生,只有一個稅控盤 已填寫附表四和減免明細表里面老師 在增值稅納稅申報表主標里面為什么這個稅控盤金額不顯示再23行應(yīng)納稅額減征額里面呢,或者上期留底稅額里面,還是因為沒有銷項她帶不出來,不太理解 ,這樣我每個月申報時候需要,再這個減免稅明細表輸入一遍期數(shù)余額嗎? 老師 ,我申報10月份時候就填了一遍減免稅明細表,老師為啥不能自動帶出來這個期初余額 。還是我哪里想的不對
老師,您好,我們公司10月開具了五聯(lián)的出口普通發(fā)票,是不申請退稅的,現(xiàn)在需要進行申報 1、出口收入的金額一般是填在第7欄免、抵、退辦法出口銷售額呢,還是填在第8欄免稅銷售額這里呢? 2、減免稅申報明細表,出口免稅這一樣也是需要填寫的是嗎 3、開了出口發(fā)票,對應(yīng)這一單出口的進貨發(fā)票也要同步勾選的對嗎,然后再作進項轉(zhuǎn)出的嗎?
老師,深圳公司首次申請退稅 出口明細表及進貨明細表這個在哪里制作或者下載?
老師請問一下,我單位是免稅企業(yè),我在填寫增值稅減免稅申報明細表的時候我應(yīng)該選擇那個代碼,對應(yīng)的文件,或者我在哪里去看本企業(yè)減免稅的性質(zhì)謝謝 我們公司開票出來是免稅,但是我看稅種核定是9%,請老師詳細一點告知謝謝,我現(xiàn)在需要申報但不知道這個增值稅減免稅申報明細表怎么填謝謝
老師,出售固定資產(chǎn),為了增值稅和所得稅報表收入一致,可以把出售收入計入其他業(yè)務(wù)收入嗎?不計入營業(yè)外收入
下列情形中,通常表明存在財務(wù)報表層次重大錯報風(fēng)險的有()。A.被審計單位所處行業(yè)政策發(fā)生重大不利變化,影響被審計單位的持續(xù)經(jīng)營能力B.當(dāng)?shù)卣档蛯Ρ粚徲媶挝徊糠謽I(yè)務(wù)的稅收優(yōu)惠力度C.被審計單位管理層因涉嫌信息披露違法,被監(jiān)管機構(gòu)立案調(diào)查D.因戰(zhàn)亂沖突,被審計單位部分運輸工具滯留在相關(guān)國家及地區(qū)
老師你好,我們公司是民企的航空主題樂園,現(xiàn)在門票放在分銷商賣,定價100,分銷商按20%收取傭金,游客買的票100元統(tǒng)一進到分銷商賬戶,分銷商到時候直接抽走20%傭金,剩余的錢打到我們賬戶,發(fā)票要求我們?nèi)~開給顧客 1、這樣資金安全可控嗎 2、我們按100確定收入嗎,分銷商按20開服務(wù)發(fā)票給我們? 3、我們按80確認收入,經(jīng)銷商再開20服務(wù)發(fā)票給我們?
老師,山東社保24年繳費基數(shù)多少呢
老師,我這邊一個實務(wù)問題是:生產(chǎn)的成品會用到水,因為水表壞了兩天,需要加權(quán)平均算出那兩天的用水量。假如3.25號到4.8號產(chǎn)量為11891.0204噸,用水量是561立方,我現(xiàn)在要加權(quán)這兩個數(shù)去算9.10號的用水量,應(yīng)該怎么算
請問 如果我們單位匯算清繳 轉(zhuǎn)出財務(wù)費用-手續(xù)費 10萬元 做匯算清繳調(diào)增 來年取得發(fā)票還能再調(diào)減回去嗎
下列有關(guān)于固有限制的說法中,錯誤的有()。A即使注冊會計師按照審計準則的要求執(zhí)行審計工作,也不能發(fā)現(xiàn)所有重大錯報B被審計單位管理層拒絕提供相關(guān)信息不屬于審計的固有限制C.被審計單位管理層編制財務(wù)報表時需要作出會計估計是審計固有限制的來源之一D.注冊會計師不是鑒定文件真?zhèn)蔚膶<遥虼藷o需對于件的真?zhèn)螆?zhí)行進一步審計程序
全國企業(yè)信息公示里關(guān)于股權(quán)變更里面的信息會體現(xiàn)有沒有實繳嗎
你們好,店里需要購買手機,可以在公賬款里面扣嗎,發(fā)票開店名就行是嗎?!
老師,你好,請問在天津注冊個外貿(mào)出口企業(yè),可以在河北省做賬報稅嗎?會有什么影響?