計入招待費,不可以進項抵扣
公司送客戶的土特產(chǎn),酒,茶葉可以入成本,業(yè)務(wù)招待費,不能抵扣增值稅是嗎?
老師好!買煙酒送客戶,陪客戶請客吃飯,是做什么費用,職工福利費和業(yè)務(wù)招待費怎么抵扣所得稅,專用發(fā)票可以抵扣進項嗎
老師,我們買的酒5萬元用于公司招待客戶,這個買酒的專票的增值稅可以抵扣嗎?
老師,公司購買的紅酒(吃飯的時候招待客戶)、牛肉(送客戶)怎么入賬,增值稅可以抵扣嗎
老師好,公司購買酒用于招待客戶和送禮,取得增值稅專用發(fā)票,進項稅可以抵扣嗎
老師差額納稅全額開票,扣除的分包款,取得的發(fā)票還是正常按成本做賬就可以了是吧,也就是說所有不管是開出的還是取得的差額發(fā)票,都按發(fā)票不含稅金額確認(rèn)成本和收入,稅額就可以,只是在申報的時候把差額后的稅費算出來
老師,稅金滯納金是填了A102010企業(yè)成本表的23行罰沒支付,還需要填A(yù)105000第20行稅收滯納金金、加收利息嗎
老師,全額開票和申報表增值稅差額,不管是計入營業(yè)外收入的貸方還是主營業(yè)務(wù)成本的貸方,借方都是應(yīng)交增值稅銷項稅額抵減嗎計入主營業(yè)務(wù)成本貸方是什么地層邏輯有點不明白
您好老師,我想問下,就是我公司是出口退稅企業(yè),上月申報的有一個報關(guān)單發(fā)生了退貨,之前稅局退的稅又上繳了,還要再重新出口一次但是還不知道這個月還是下個月,那發(fā)票這月我要沖紅嗎?還是說等那邊報關(guān)了再沖紅再開呢?
工商年報社保信息中,本期實際繳納金額喊員工部分嗎?
老師,剛才補交21年的印花稅,沒有滯納金是啥情況?
供應(yīng)商每個月的貨款里減掉3%損耗,分錄怎么做
老師好,金蝶k3在哪個模塊能查原材料明細賬?
公司注銷,具體哪些流程
老師我這個表填對著沒!工資2025年5月31號前全部發(fā)完了。
進項是入成本嗎?還是進轉(zhuǎn)出?勾選的時候選擇不抵扣是嗎
什么情況下是可以抵扣的?視同銷售?
勾選的時候選擇不抵扣,直接價稅合計計入招待費
視同銷售可以抵扣嗎
視同銷售可以抵扣的