這個(gè)沒(méi)有要求的,可以根據(jù)自己的需要來(lái)認(rèn)證抵扣就可以了。
老師認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,現(xiàn)在沒(méi)有確認(rèn)簽名的,這樣是認(rèn)證抵扣抵扣了嗎?我是七月的發(fā)票,九月認(rèn)證的
您好!老師 我想問(wèn)下2021年的發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在還可以認(rèn)證抵扣嗎?
老師好,我們之前是代開(kāi)發(fā)票,后面5五份申請(qǐng)一般納稅人了,因?yàn)?月我們沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),只有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,然后我六月份報(bào)5月增值稅沒(méi)有認(rèn)證勾選抵扣,我下個(gè)月報(bào)稅前認(rèn)證抵扣可以嗎,我們現(xiàn)在是開(kāi)數(shù)電票,我收到的專(zhuān)票在哪里認(rèn)證勾選抵扣啊
老師,請(qǐng)問(wèn)認(rèn)證抵扣發(fā)票,是我們等有開(kāi)票了再認(rèn)證抵扣好呢,還是說(shuō)我們現(xiàn)在沒(méi)有開(kāi)票認(rèn)證抵扣,我擔(dān)心沒(méi)有開(kāi)票現(xiàn)在認(rèn)證抵扣了,等有開(kāi)票了都認(rèn)證抵扣完了會(huì)多交稅。
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開(kāi)具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說(shuō)申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購(gòu)買(mǎi)的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會(huì)計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對(duì)電子發(fā)票格式要求
建議是有銷(xiāo)項(xiàng)稅額的時(shí)候在勾選抵扣。
老師比如說(shuō)我們8月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅我把進(jìn)項(xiàng)的100塊錢(qián)給抵扣了,我們?nèi)绻?月有開(kāi)票了是不是之前8月的100塊錢(qián)就白抵了減不了稅款了
是的,你沒(méi)有相像的時(shí)候認(rèn)證那個(gè)進(jìn)項(xiàng)會(huì)自動(dòng)留抵稅額的時(shí)候可以自動(dòng)抵扣。
少打了一個(gè)字,是不是的