你好 這個雙方商量就可以 掛靠沒有規定的數據? ?預交是按企業的 一般納稅人是 2? 小規定是 1 增值稅?
我們在異地掛靠了一個公司,我們預繳了進項的稅,掛靠公司給總包開票,還要我們補稅,我想問下,我們不是已經預繳了么,為什么要補稅呢
老師,咨詢個問題,我們掛靠別人的公司做項目,開9個點的票,在項目地預繳了2個點,現在征期,被掛靠的公司要求我們補7個點的稅款,而且是私賬轉給被掛靠公司的法人私賬,這樣合理嗎?我們老板能不能私賬把稅款轉到被掛靠公司公賬上去,然后他們掛往來就行了?
老師,我們是建筑安裝公司,我公司想掛靠別的公司資質,這個掛靠的流程該怎么辦理?是先讓對反方填一下供應商資格審查表嗎?
請問老師,我們是掛靠人家公司,為什么公司要我們在項目上預繳2個點稅
老師,公司是電力安裝行業,別人掛靠在我們公司,想問下掛靠預繳是幾個點?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
預繳的稅,和收掛靠管理費的,都怎么算呢?
老師,增值稅一般納稅人是2 小規模納稅人是1是嗎?
預交的增值稅這個對。所得稅是按收入的0.2%。 然后收取掛費雙方協商,因為掛靠違法的沒有具體規定。