您好 您先查看去年每個月的申報額跟開票系統的發票匯總金額是否一致 如果申報系統金額大于開票系統金額 應該是做了未開票收入申報 購買包裝材料入賬 然后銷售包裝材料給對方 不收款 就好了 不過幾千塊錢的貨要給對方一萬八的包裝材料 這不合理啊
我們是房地產公司一般納稅人,主營銷售不動產,進項稅額可以抵扣,2016年我們在現在的項目后面一塊空地上蓋了一圈圍墻,我們到現在也沒有購買這塊地,當時蓋是為了防止清地以后,村民再入內種樹,現在有另外一個房地產公司要購買那塊土地,想給我們10萬元的款,相當于就是那堵墻的工錢吧,我們想去稅務代開10萬的建安服務的發票給對方,然后把稅都交完了,請問這個交的增值稅,后面我們申報的時候還會跟不動產那邊的進項稅額沖抵嗎?我們實際上就想單獨把這個稅交了,不跟其他的混一起沖抵了,應該要如何開發票比較好,謝謝!
老師您好,我們公司2月份開了農產品收購發票,其中給一個人開了1000萬,現在被稅務局監控到,要求我們紅沖這個人的一千萬發票,我當時做了進項稅,后來糧食賣出去又給對方公司開了銷售專票。我現在不知道該怎么操作,如果紅沖我的進項稅就沒有了,那我要交很多的稅,如果不紅沖,稅務局罰款,最后還是要整改。老師,你看有沒有其他方法
老師你好,疫情期間一家單位給我們打了五萬元購買我們醫療物資,后面我們發了貨4萬多,發票開了2萬多,是22年業務當時沒開發票,但發貨了。發票是23年開的,我不知道當時會計有沒有按無票收入申報。 現在我們差對方幾千元貨,差對方3萬左右發票。現在對方不要錢,不要貨,也不要發票,要求我們給他們購買38個包裝材料,價值1萬8千。 我在想怎么平賬?我們購進包裝材料送給他們也要視同銷售。怎么想都感覺不劃算,尤其不知道怎么平賬
老師請教一下,這個難倒我了。 我們公司是付預付款給廠家進貨的。貨也不用發給我們,直接就幫我們一件件代發了。一年下來只要我們進貨金額完成目標就有30萬的返利可以拿 。但這返利也沒有轉給我們。而是直接就放到我們付給他們的預付款賬他們那個發貨平臺的虛擬戶里了。相當于返利只能給我們用來進貨。 ChunYan.C: 那相當于我付了100萬,加上對方給的30萬返種,我的預付款里就是130萬可用。 在每次開票時,這30萬會分批票折在發票里。請問這個返利我司怎么入賬才能體現出來? 1.收到發貨平臺的賬號上多出可用的30萬返利時我怎么入賬? 2.收到廠家票折的發票時我又怎么入賬?
老師下午好,我們公司做鋼材的,21年給工地送貨每次貨到負責人簽收,簽收單拿回來我們開發票隔月結清貨款,后面工地簽收人監守自盜把收到的鋼材偷偷轉賣了,就出現了我公司后面兩個月送到工地的貨簽收人簽收了,但是對方公司不承認不付款,我們這兩年都在走司法程序 我們起訴對方公司,對方公司起訴簽收人,最后法院判對方公司要按照送貨單付款給我們,,可是對方公司欠了非常多的供應商的款沒能力還,我們送最后一批鋼材合計金額是600萬,發票還沒有開具,當時這批貨財務是做了發出商品,,現在三年了收款遙遙無期,錢收不回來老板肯定是不愿意再發票開給對方公司的,想請你老師,我這發出商品600萬要一直掛著帳嗎,,怎么處理稅務這款才合規呢
怎么大白話理解投資性房地產
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費用是白條入賬的,在企業年報的時候要調整出來,是填在納稅調整項目明細表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點維修發票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數據,我已經提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數據,是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息?
老師請問休學被我點到,怎么又給它調成休學狀態?
企業所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應該填在哪里
我也覺得很不合理,但是如果我們不付對方幾千元不開差的3萬發票,這個賬一直不會平,我們購進包裝材料,也要視同銷售,該交稅交稅,應收賬款也會一直平不了,這樣沒辦法平賬
購進包裝物 沒有進項稅額么? 那就按照差額給對方包裝物 不多給 多給了 肯定不會平? 然后您再查下前面有沒有未開票收入 沒有的話 就可以開具發票? 開了的話就未開票收入紅沖 然后再開票?
我們不可以抵扣進項老師,是小規模納稅人。關鍵是對方現在不要發票也不要錢,就要38個包裝材料,我都不知道怎么平賬了
沒有簽訂合同嗎 按照合同來啊 憑啥對方想怎么樣就怎么樣 沒有人做虧本生意的 款都已經支付了 擔心啥啊
這個是領導安排的,我現在怎么想都想不到怎么平賬,買包裝材料不好平賬,他們購買了我們的也不好平賬
購買包裝物給對方會多出來應收賬款 實在無法收回 只好計入營業外支出 或者出售的時候折價出售 按照差額幾千塊錢給對方
我們是國企,也不知道領導怎么想的,要是折扣太多會不會覺得是利益輸送?可能領導覺得我們差人家不到3萬發票,現在對方不要要多給點
發票該開就要開的 不開到時候被對方舉報就不好了 那按照市場價給對方把 無法收回的應收賬款計提壞賬
好的謝謝老師感謝
不客氣哈,如果您這個問題已經解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!