你好,你二一年的工資在2023年發(fā)放,是這個意思嗎?
個人獨資企業(yè)21年法人在本企業(yè)領(lǐng)了工資8萬多,每月有申報綜合所得個稅,共扣繳200多,現(xiàn)匯算清繳如何做?1:綜合所得21年未超12W,是不是不用匯算清繳? 2:如綜合所得不用匯算清繳,在經(jīng)營所得匯算清繳時不允許扣除的個人所得稅稅款包含綜合所得申報扣的200多嗎? 3:經(jīng)營所得匯算清繳法人工資這個是否不允許扣除要調(diào)增?
老師,請問一下,我公司如果在21年盈利,需要計提匯算清繳的年度企業(yè)所得稅不?是年末計提,結(jié)轉(zhuǎn)損益,22年繳納就行。還是不需要計提,22年申報繳納匯算清繳的企業(yè)所得稅的時候,用以前年度損益調(diào)整這個科目結(jié)轉(zhuǎn)?
老師好,企業(yè)21年底計提利息支出100萬元,22年2月份,又把計提利息100萬沖減了,請問匯算清繳這個計提的利息是否需要調(diào)增呢?如果調(diào)增的話,那明年匯算清繳是不是又要調(diào)減呢?謝謝
我做企業(yè)所得稅匯算清繳,21年計提的福利費一直未支付,這個企業(yè)所得稅不能扣除,請問我需要調(diào)表,是否需要調(diào)賬?
21年計提了年終獎,這筆錢23年4月才發(fā)了一部分,21年企業(yè)所得稅匯算清繳我沒做調(diào)增,所以我也所得稅少交了,現(xiàn)在是否可以跨年度做在22年企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增,調(diào)增的是不是沒發(fā)的那部分?
老師,同一經(jīng)營部,注冊了個體和公司,開發(fā)票的走公司,不開發(fā)票的走個體,可以嗎
老師,民非企業(yè),員工報銷的快遞費,油費和公司電話啊費入現(xiàn)金流量表里的哪個項目?可以入購買商品、接受服務(wù)支付的哪一項目嗎?如圖所示
總公司是一般納稅人,分公司是小規(guī)模,合并核算,取得專票是總公司,因為合同和總公司簽的實際業(yè)務(wù)是分公司,專票能抵扣嗎?
老師建筑企業(yè),凡事從外邊請的工人都是屬于勞務(wù)分包費嗎
老師請問怎么區(qū)分勞務(wù)和服務(wù)
老師,非盈利組織機(jī)構(gòu),企業(yè)收到匯算清繳退稅這筆款入哪個現(xiàn)金流量哪個項目?支付的培訓(xùn)費退回來了,還有辦公室房租入都分別入現(xiàn)金流量表哪個項目?
老師請問怎么區(qū)分勞務(wù)和服務(wù)
3、甲企業(yè)2017年11月1日以1204萬元的價格(其中,4萬元為相關(guān)費用)購入乙企業(yè)2017年1月1日發(fā)行的五年期一次還本付息債券,債券面值總額1000萬元,票面年利率12%.甲企業(yè)采用直線法對債券溢價進(jìn)行攤銷,甲企業(yè)2017年應(yīng)攤銷的債券溢價為( )萬元。這題不懂為啥要除剩余月份還要乘2
老師個體戶的經(jīng)營者社保交的是靈活就業(yè)的,申報經(jīng)營所得時扣除多少社保費
這個消費稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進(jìn)口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
不是,就是員工回頭投訴21年工資有誤,我們把這個人幾個月的工資都剔除了。
需要修改,去修改匯算、清繳、更正申報申報的個稅
老師,更正個稅理解,修改匯算清繳是直接調(diào)增3萬納稅嗎(21年調(diào)表不調(diào)賬?23年需要做一筆調(diào)工資嗎),如果21年調(diào)了以后還是虧損的,22年的匯算清繳也要改?
對的,是的,需要修改的。