假設(shè)銷項(xiàng)稅率13%
認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)=100*13%-100*3%=10萬
丁公司為一般納稅人。主營業(yè)務(wù)為銷售商品,2月份應(yīng)稅銷售額為20萬,假設(shè)稅負(fù)率為1%,那么本月丁公司本月需要認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額為多少
2022年4月紅光公司銷售不含稅收入200萬,增值稅稅率13%,本月已經(jīng)認(rèn)證可抵扣的進(jìn)票113萬,期中進(jìn)項(xiàng)稅額13萬,如果增值稅稅負(fù)為1%,則本月還需要認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)票?
你好,假如我這個(gè)月銷售400萬,不含稅銷售額3539823.01,銷售稅額460176.99,假設(shè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票價(jià)稅合計(jì)一共有200萬,怎么算稅負(fù)率 呢,怎么知道我這個(gè)月需要回來多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 才算是正常的呢
、甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,當(dāng)月未能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額下月抵扣。已知8月份銷項(xiàng)稅額為100萬元,可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為120萬元。9月份銷項(xiàng)稅額為150萬元,9月份新發(fā)生的可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額80萬元。求9月份應(yīng)繳納的增值稅為多少?
假設(shè)某企業(yè)一月份不含稅銷售額100萬,稅負(fù)要求是3%,一月份需要認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)額來抵扣?
南沙出口到胡志明,海運(yùn)費(fèi)里面的文件費(fèi),碼頭費(fèi)報(bào)關(guān)費(fèi)等這些費(fèi)用能打包一起開零稅率嗎?
企業(yè)已實(shí)繳,現(xiàn)在想變更法人和股東,是不是要交個(gè)稅,看財(cái)務(wù)報(bào)表的未分配利潤嗎
老師好,請(qǐng)問這道題A選項(xiàng)會(huì)計(jì)分錄怎么做?為什么應(yīng)當(dāng)計(jì)入所有者權(quán)益?
老師,我公司是一般納稅人,去年8月份的增值稅沒有繳納,現(xiàn)在繳納的話可以用現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)抵扣增值稅嗎
進(jìn)項(xiàng)稅額10萬,按照行業(yè)的稅負(fù)率,我只抵扣了8萬,剩余的2萬還用做會(huì)計(jì)分錄嗎?如果做的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
老師,增資擴(kuò)股需要什么資料?
做商貿(mào)類的賬時(shí),要在財(cái)務(wù)軟件啟動(dòng)數(shù)量金額式嗎?還是可以不用這么麻煩的。這個(gè)數(shù)量金額我另外用表格做,做賬的時(shí)候直接根據(jù)發(fā)票上的金額做?
老師,24年工會(huì)經(jīng)費(fèi)四季度多提了,也繳了費(fèi)沒有退,25年少計(jì)提了相應(yīng)部分,匯算時(shí)要調(diào)整嗎?
老師,有配合稅局核查的 關(guān)系出口報(bào)關(guān)單的情況說明嗎,最好是有整理報(bào)關(guān)單合同編號(hào)所屬期的這樣的表
老師你好,小規(guī)模納稅人勞務(wù)派遣3%的稅率,可以減按1%嗎
需要認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)10萬嗎?
可以詳細(xì)的列一下公式嗎?
認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)=不含稅銷售額100*銷項(xiàng)稅率13%-不含稅銷售額100*稅負(fù)3%=進(jìn)項(xiàng)稅10萬