你好,學(xué)員, 現(xiàn)金流量表的期末余額等于資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金期末余額 資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤減去期初,等于利潤表凈利潤
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系 是用資產(chǎn)負(fù)債表中期末未分配利潤-年初未分配利潤=利潤表 本年凈利潤還是本月數(shù)凈利潤
老師好,利潤表勾稽關(guān)系有2種 1是資產(chǎn)負(fù)債表 未分配利潤 期末—期初 =利潤表本年凈利潤 2 資產(chǎn)負(fù)債表 未分配利潤期初+利潤表本年凈利潤=資產(chǎn)負(fù)債表期末余額
你好,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系不匹配,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末減年初不等于利潤表的利潤總額累計(jì)數(shù),相差314.9,應(yīng)該怎么找原因?
你好,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系不匹配,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末減年初不等于利潤表的利潤總額累計(jì)數(shù),相差314.9,應(yīng)該怎么找原因?
你好,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系不匹配,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末減年初不等于利潤表的利潤總額累計(jì)數(shù),相差314.9,應(yīng)該怎么找原因?
老師,好。資金賬簿印花稅,是只要股東打進(jìn)去一點(diǎn)投資款,就要交嗎?
老師,今年第一季度享受了小微企業(yè)的優(yōu)惠政策,如果第二季度,資產(chǎn)總額超5000萬了,企業(yè)所得稅是不是要把第一季度享受的優(yōu)惠政策全額納稅。
老師,好。我們是24年8月成立的公司,認(rèn)繳金額100萬,股東A,100%控股。今年3月增資到500萬,新加入股東B,股東A認(rèn)繳200萬,控股40%,股東B,認(rèn)繳300萬,控股60%。請問3月份這個(gè)增資需要交印花稅嗎?
@董孝彬 好的好的,問答區(qū)@董孝彬,剛才問題繼續(xù)就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個(gè)商品收入客戶就付20,我們結(jié)轉(zhuǎn)成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區(qū)別,這樣能理解么
老師,查賬征收個(gè)體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務(wù)、幫廚服務(wù)、保潔服務(wù)、清理化糞池服務(wù),乙方給開發(fā)票時(shí),這四項(xiàng)分別開,另外企業(yè)管理服務(wù)費(fèi)單開,請問專票這幾項(xiàng)哪個(gè)可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計(jì)提,當(dāng)月補(bǔ)計(jì)提,計(jì)入當(dāng)月產(chǎn)品成本的分錄不太懂 少計(jì)提補(bǔ)借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬 當(dāng)月計(jì)提工資結(jié)轉(zhuǎn)人工,借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬(當(dāng)月數(shù)) 成品入庫,借庫存商品,貸生產(chǎn)成本(當(dāng)月計(jì)提工資+上月補(bǔ)計(jì)提數(shù))???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計(jì)入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計(jì)入其他綜合收益?