你好; 你是不是調(diào)整過(guò) 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 或者以前年度損益調(diào)整科目 ; 你調(diào)整了跨年損益 就會(huì)有這差異的 ; 或者是你貸方成本或者費(fèi)用 做貸方去了導(dǎo)致你們系統(tǒng)識(shí)別不了
你好,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系不匹配,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末減年初不等于利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額累計(jì)數(shù),相差314.9,應(yīng)該怎么找原因?
你好,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系不匹配,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末減年初不等于利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額累計(jì)數(shù),相差314.9,應(yīng)該怎么找原因?
你好,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系不匹配,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末減年初不等于利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額累計(jì)數(shù),相差314.9,應(yīng)該怎么找原因?
你好,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系不匹配,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末減年初不等于利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額累計(jì)數(shù),相差314.9,應(yīng)該怎么找原因?
資產(chǎn)負(fù)債表期初未分配利潤(rùn)+利潤(rùn)表凈利潤(rùn)=資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利。這個(gè)勾稽關(guān)系不相等是什么原因,怎么查找
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會(huì)計(jì)上沒(méi)有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒(méi)有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過(guò)第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報(bào)銷必須的原始憑證?
老師要是個(gè)人部分直接發(fā)工資扣除計(jì)其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個(gè)人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
老師好,請(qǐng)問(wèn)我家是小規(guī)模自開專票,應(yīng)交393.21增值稅,但是報(bào)稅軟件自動(dòng)生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報(bào)表怎么改啊!
為什么要現(xiàn)做匯算清繳才能申報(bào)第一季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳?
都不是呢
怎么看原因,余額表看不出來(lái)吧,一筆筆檢查分錄嗎
?你好 ; 都不是的話;? ?? 資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系是:未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)%2B凈利潤(rùn)本年累計(jì)%2B(—)以前年度損益調(diào)整—分配的利潤(rùn)。 如果資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表符合這個(gè)勾稽關(guān)系,就說(shuō)明是對(duì)的。 如果資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表不符合這個(gè)勾稽關(guān)系,就說(shuō)明有錯(cuò)誤。 就得去看看上期是否 是這樣? ? ; 如果上期是對(duì)的; 說(shuō)明本期就有錯(cuò)誤; 檢查下 報(bào)表公式取數(shù)據(jù)的 情況? 和科目余額表這些都是對(duì)的??
上個(gè)月是對(duì),就這個(gè)月不對(duì)
?你好; 按照我說(shuō)的 去檢查下 ;? 檢查公式和? 科目余額表這些? ?
科目余額表怎么看出問(wèn)題
核對(duì)下 ; 你們? ? 報(bào)表根據(jù)科目余額表編制的; 看下是否有金額差異或者借貸方取數(shù)據(jù)的問(wèn)題? ?