您好,附件可以是轉(zhuǎn)賬截圖
我剛進(jìn)一家公司,公司之前有報(bào)銷單,但是報(bào)銷類別比較亂,有的憑證只有微信付賬截圖,沒有發(fā)票,現(xiàn)在老板讓我用財(cái)務(wù)軟件給他建賬,這個(gè)我該怎么處理呢?之前花的錢怎么記呢?
12月份的費(fèi)用,沒有給對方付款,但是發(fā)票已經(jīng)取得,可以先入賬,掛入應(yīng)付賬款可以嗎?那么憑證后面該付什么附件呢?
老師,一張辦公費(fèi)發(fā)票公帳已經(jīng)轉(zhuǎn)出去費(fèi)用了,就是在錄銀行單做賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)發(fā)票丟了,可是這張銀行付款憑證已經(jīng)付款了,這種要怎么做賬?
老師好,一家工程公司,平時(shí)不用現(xiàn)金,所有業(yè)務(wù)都通過公戶轉(zhuǎn)賬或者微信轉(zhuǎn)賬,如果平時(shí)工作中微信轉(zhuǎn)賬,從公戶轉(zhuǎn)到法人或者出納的賬戶上是不是也是可以作為備用金的分錄如下: 借:其他貨幣資金-微信 貸:銀行存款 如果是微信轉(zhuǎn)賬的形式,憑票報(bào)銷的時(shí)候是否需要把微信轉(zhuǎn)賬截圖和發(fā)票一起附到記賬憑證中
以前期間發(fā)票已經(jīng)入賬,現(xiàn)在老板用微信付款怎么做憑證,附件可以是轉(zhuǎn)賬截圖嗎
老師那代賬公司把餐飲員工的工資做到勞務(wù)成本,然后為了防止成本倒掛一直不結(jié)轉(zhuǎn),勞務(wù)成本期末余額比較大,這樣合理嗎?最準(zhǔn)如果公司注銷,怎么處理勞務(wù)成本
老師,我看代賬公司把餐飲業(yè)的工資做到了勞務(wù)成本,然后為了防止成本倒掛,勞務(wù)成本一直都沒有結(jié)轉(zhuǎn)過,(因?yàn)槔习咫[瞞收入)這樣是不是不合理,其實(shí)餐飲員工的工資是不是也可以都計(jì)入費(fèi)用啊,費(fèi)用大不會出現(xiàn)成本倒掛,沒什么風(fēng)險(xiǎn)吧
甲公司與乙公司共同經(jīng)營一個(gè)項(xiàng)目.(雙方公司都是建筑勞務(wù))甲公司把合同給簽訂了.乙公司給甲公司簽訂一個(gè)合作協(xié)議.然后投資款可直接打給甲公司嗎..稅務(wù)這塊有風(fēng)險(xiǎn)嗎.稅務(wù)應(yīng)該怎么做賬
老師,匯算清繳把去年暫估的成本全部調(diào)增了,還用做憑證嗎?
老師,公司沒有電子章,請問要做業(yè)務(wù)電子章怎么做?我們有實(shí)物的業(yè)務(wù)章,公章。反正就是沒有電子章
老師關(guān)鍵是餐飲業(yè)當(dāng)天的收入是第二天一筆進(jìn)入銀行的,做了預(yù)收賬款,然后有些開發(fā)票了就做了主營業(yè)務(wù)收入,沖減了預(yù)收,還有一部分不開發(fā)票,要做無票收入把預(yù)收沖減了,就不知道附件附啥了呀,我覺得自己要是能開個(gè)無票收入的發(fā)票做附件,要好一點(diǎn)吧,
甲公司與乙公司共同經(jīng)營一個(gè)項(xiàng)目.甲公司把合同給簽訂了.乙公司給甲公司簽訂一個(gè)合作協(xié)議.然后投資款可以直接打給甲公司嗎..
賬面有房租的待攤費(fèi)用,還有另外的長期待攤費(fèi)用,小規(guī)模所得稅匯算填寫的表里只有長期待攤費(fèi)用,那待攤費(fèi)用要填嗎?
老師,無票的收入可以自己開無票收入的發(fā)票嗎?從哪里可以開,作為附件,沖減預(yù)收賬款
老師前期收款記了預(yù)收賬款,后面也不開發(fā)票了需要把預(yù)收轉(zhuǎn)無票收入,你讓我附和對方單位的合同,這不現(xiàn)實(shí)啊,比如餐飲業(yè),怎么附合同