掛入應付賬款可以,附件為發票
老師12月份的收入已經到賬,成本制作費用的票對方還沒有開給我們,我們可不可以先確認收入,掛著預付,等2月份發票開給我們了再確認成本呢?
老師好,以前公司建賬不全,對方給開了票,咱這里應該是應付賬款,可沒用公戶打款,賬上始終是應付賬款,問對方,對方說他們已經平賬了,咱們這面用什么方法?平賬?用其他應付款老板平賬可以嗎?有什么辦法可以平賬?
12月份的費用,沒有給對方付款,但是發票已經取得,可以先入賬,掛入應付賬款可以嗎?那么憑證后面該付什么附件呢?
老師,我12月份暫估了費用,匯算前我收到發票的話,可不可以直接附到那張憑證后面呢,但是我想了下,我做的是應付賬款-暫估,直接附后面的話,分錄就沒有提現應付給哪個供應商
一筆費用確認下個月或者近兩個月可以取得發票,當月做賬的時候可以直接計入相關成本或者費用,等發票到了直接附在憑證后面么?不走預付賬款或者其他應付款科目
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師好,請問我家是小規模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改啊!
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?