你好!可以的。操作沒問題
個(gè)稅申報(bào),假如7月份計(jì)提了工資,8月份未發(fā),就O零申報(bào),8月份又計(jì)提了工資,9月份發(fā)了7月和8月兩月的,申報(bào)時(shí)就分別再申報(bào)2個(gè)月嗎?
老師,7月的農(nóng)民工工資當(dāng)時(shí)沒計(jì)提,在八月也沒報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在9月能不能把7月和8月的工資分兩次付出去,8月補(bǔ)計(jì)提7月的,8月底計(jì)提8月的,報(bào)個(gè)稅的話 現(xiàn)在把7月的報(bào)掉,10月的時(shí)候報(bào)8月的,這樣處理可以嗎?
老師,7月的農(nóng)民工工資當(dāng)時(shí)沒計(jì)提,在八月也沒報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在9月能不能把7月和8月的工資分兩次付出去,8月補(bǔ)計(jì)提7月的,8月底計(jì)提8月的,報(bào)個(gè)稅的話 現(xiàn)在把7月的報(bào)掉,10月的時(shí)候報(bào)8月的,這樣處理可以嗎?
老師,9月做賬,做的是8月的賬,賬目里面是7月的工資數(shù)(在8月發(fā)的),然后計(jì)提8月份的工資。8月計(jì)提的工資,是在9月報(bào)個(gè)稅(8月稅期),這么理解對嗎?
提問:老師,工資是次月發(fā)放,就是7月的工資,8月發(fā)。如果7月的計(jì)提數(shù)是2萬,8月的計(jì)提數(shù)是3萬,我現(xiàn)在到了9月份,稅期是8月,我現(xiàn)在報(bào)個(gè)稅,應(yīng)該按照多少來報(bào)?是2萬還是3萬?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部價(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
可以這么操作是吧?
你好!是的。是可以這樣操作
干活的人也有外省的,報(bào)個(gè)稅不影響吧,正常報(bào)就可以吧?
你好!這個(gè)不影響了
這兩個(gè)月的工資分開兩次發(fā)還是直接一次合計(jì)發(fā),哪種方式比較妥當(dāng)?是同一批人
你好!分開發(fā)比較好
那我先把七月的發(fā)掉,過幾天再發(fā)八月的
你好!是的,這樣就可以了
老師,跨省人員申報(bào)個(gè)稅有特殊要求嗎?
你好!這個(gè)沒有特殊要求
單位正常申報(bào)就可以是吧?
你好!是的。跟一般的員工一樣
好的,謝謝老師
你好!不用客氣的了