你好,可以抵扣的,沒問題的
老師,收到對方開的專用發(fā)票上面開票人是: 管理員1,這個需要退回重新喊對方開具嗎?要怎么才能是具體姓名開具
開票人是管理員,可以的嗎,需要作廢重新開嘛
專票的開票員是管理員來的可以嗎
專票的開票員是管理員來的可以嗎,需不需要叫對方重開
專票的開票員是管理員來的,需要退回去叫對方重新開具嗎
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務招待費銷售費用:0.00,業(yè)務招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
那需要叫對方重新開具嗎,跨月了
不用重開的,沒問題的哈
如果叫對方重開呢
本身就可以抵扣的,為啥要多次一舉呢?整得雙方都很麻煩
不規(guī)范啊
這種不規(guī)范的發(fā)票抵扣了有沒有什么風險
稅務沒有規(guī)定這個是不允許的,就是默認可以