你好,是先結(jié)轉(zhuǎn)成本,再結(jié)轉(zhuǎn)損益的
老師,年底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,是先把損益結(jié)轉(zhuǎn)了,過完帳后再把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)嗎
請(qǐng)問老師,年終是先結(jié)轉(zhuǎn)本期損益,再結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤嗎
老師下午好 請(qǐng)問年底結(jié)轉(zhuǎn),是先結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤分錄還是先結(jié)轉(zhuǎn)每月改結(jié)轉(zhuǎn)的損益科目。
老師,是先結(jié)轉(zhuǎn)成本然后再結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎
老師你好,12月年終了,首先結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益,再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,最后再分紅股利嗎?
這里的單位成本是單價(jià)的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個(gè)有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個(gè)提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對(duì)方正常給我們開發(fā)票九萬,實(shí)際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請(qǐng)教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對(duì)方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬
謝謝老師,最先把制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,再把生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,,最后結(jié)轉(zhuǎn)損益,是吧,老師?因?yàn)槲覀兪菐蛣e人代加工的,不需要生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,是吧
你好,代加工也要收回做庫存商品,然后銷售
那就是先把制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,再把生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,再把庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,最后再結(jié)轉(zhuǎn)損益,是這樣嗎?老師
是的,就是那個(gè)意思
老師,我們的成本是估的,生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)多少到庫存商品,庫存商品又結(jié)轉(zhuǎn)多少到主營業(yè)務(wù)成本啊?
這個(gè)是不能估的哈,必須根據(jù)支付的加工費(fèi)和收回的產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn)成本